Pagina 1 din 1

lamurire decl 301 si 390

Scris: Mar Oct 11, 2016 6:40 pm
de velcescup
am o firma neplatitoare de tva in RO dar cu cod valid ptr UE achizitioneasa piese sh de masini din Italia si furnizorul nu are cod valid de tva si scrie pe factura neimpozabil. intrebare;il mai inregistrez in 301 si 390 ?

Re: lamurire decl 301 si 390

Scris: Mar Oct 11, 2016 10:27 pm
de scortarum
Nu. Furnizorul nu ti-a facturat fara TVA pentru ca ai tu cod valid, ci pentru ca este intreprindere mica in Italia si nu are obligatia sa se inscrie in ROI-ul de acolo.

Re: lamurire decl 301 si 390

Scris: Mie Oct 12, 2016 9:11 am
de tudoraf841
am si eu o speta asemanatoare:am cod valid de tva doar pentru intracomunitar,neplatitor tva in tara si am achizitionat din olanda o cisterna pe factura careia scrie livrare intracomunitara si tva 0.
Am achizitionat si din Germania un cap tractor care are scris pe factura scutit de impozit conform art 4 nr1 coroborat cu art 6a din legea impozitarii si nu scrie nicaieri tva sau referire la acesta.
In cazul acesta cum inregistrez cele doua facturi si daca declar in 301 si 390 ambele achizitii
multumesc

Re: lamurire decl 301 si 390

Scris: Mie Oct 12, 2016 9:20 am
de scortarum
In intrari valuta cu Tip Factura si in partea de jos TVA 20%, dupa ce validezi trebuie sa ai si nota 635=4423. Se declara in 301 si 390.

Re: lamurire decl 301 si 390

Scris: Mie Oct 12, 2016 3:03 pm
de tudoraf841
multumesc pt. operativitatea voastra.

Re: lamurire decl 301 si 390

Scris: Mie Oct 12, 2016 3:24 pm
de roncovf
te-ai impacat cu gandul ca trebuie sa platesti TVA in tara?

Re: lamurire decl 301 si 390

Scris: Mie Oct 12, 2016 3:28 pm
de tudoraf841
da, in principiu trebuie sa-l platesc dar astept si un raspuns official de la anaf si voi reveni

Re: lamurire decl 301 si 390

Scris: Vin Aug 25, 2017 3:10 pm
de serbanm695
ajutor urgent!
incerc sa depun d 301 pt o achizitie utilaj agricol pe un I.I. si imi da urmatoarea eroareR32:Exista 1 sectiuni 4.1 si doar 0 aectiuni 4, care ar trbui sa contina sectiunile 4.1, ce nu am facut bine?
fact am operat-o in intrari valuta

Re: lamurire decl 301 si 390

Scris: Vin Aug 25, 2017 6:58 pm
de balazse
Daca te mergi pana in capatul declartiei vei observa doua lucruri:
- un mesaj de atentionare: "Atentie! Facturile declarate in Sectiunea 4.1 trebuiesc declarate si in Sectiunea 4 !"
- un buton "adauga facturi din sectiunea 4.1 in sectiunea 4".
Foloseste butonul in cauza.
Important este sa mai si citim ce apare in declaratie si nu doar sa facem ceva automatizat (mai ales daca apar erori). :wink:

Re: lamurire decl 301 si 390

Scris: Vin Aug 25, 2017 7:44 pm
de serbanm695
Multumesc

Re: lamurire decl 301 si 390

Scris: Mie Oct 11, 2017 2:28 pm
de serbanm695
revin cu urmatoarea problema.
achizitia de utilaj agricol a fost facuta prin fonduri europene, problema se pune ca mie imi apare tva de plata pe declaratia 301, si cei de la afir au spus ca tva trebuie sa fie zero, i.i. in cauza este platitor de tva iar problema principala este faptul ca are doar cod de tva iar la rubrica din stanga decl apar cele doua bife, neplatitor de tva si pers inreg doar in scopul serviciilor intracomunitare.eu ce anume bifez, si de ce imi apare acel tva de plata.

Re: lamurire decl 301 si 390

Scris: Joi Oct 12, 2017 6:53 pm
de balazse
Daca esti platitor de TVA, ce treaba ai cu D.301?

Re: lamurire decl 301 si 390

Scris: Joi Oct 12, 2017 7:35 pm
de iordans
O societate din Romania care are codul TVA anulat {sediul expirat} aduce marfa din Italia (imbracaminte) in valoare de 1750 euro.Factura este cu TVA.Am inregitrat-o la intrari valuta incluzand tva-ul in pret iar la tip am ales "N".Intrebarea este:depun declaratia 301 ? Si daca da in aceasta declaratie trec baza si tva ul sau,asa cum face programul, totalul .Daca trec baza si tva,ce procent se trece: cel de 19% sau 22% ca-n Italia.Oricum tva-ul (19%? sau 22%?) il declar si platesc depunand declaratia 311.Multumesc

Re: lamurire decl 301 si 390

Scris: Vin Oct 13, 2017 12:40 pm
de tomac
Nu se depune 301. La vânzare depune 311.