O firma de transport efectueaza in cursul lunii 09.2017 mai multe transporturi catre un client, in baza unui contract de transport si a comenzilor emise de acel client, inregistreaza cheltuieli aferente, dar factura o emite cu data de 02.10.2017.Firma de transport aplica TVA normal. Cum inregistrez in Saga in luna 09 si 10.2017?
Va multumesc.
INREGISTRARE FACTURI DE INTOCMIT+TVA COLECTAT
Re: INREGISTRARE FACTURI DE INTOCMIT+TVA COLECTAT
Totusi firma de transport de ce nu factureaza transporturile din septembrie in luna septembrie?
Daca doresti poti sa inregistrezi cheltuielile pe luna septembrie pe baza de aviz (sau faci nota contabila 6xx=408.xxxxx), iar in luna octombrie asociezi cu factura (sau inregistrezi pe 408.xxxxx).
Daca doresti poti sa inregistrezi cheltuielile pe luna septembrie pe baza de aviz (sau faci nota contabila 6xx=408.xxxxx), iar in luna octombrie asociezi cu factura (sau inregistrezi pe 408.xxxxx).
Re: INREGISTRARE FACTURI DE INTOCMIT+TVA COLECTAT
Înregistrați pe ieșiri în septembrie
Cu cât știu mai multe cu atât îmi dau seama că știu prea puțin.
Re: INREGISTRARE FACTURI DE INTOCMIT+TVA COLECTAT
Multumesc de raspuns, dar nu stiu cum sa inregistrez pe "iesiri".
Nu a facturat in luna 09 deoarece a avut o intelegere cu clientul care a trecut la un alt program si asa i-a solicitat.Deci este o situatie de exceptie.
Va rog sa ma lamuriti.Eu m-am gandit sa inregistrez pe cont 418-Clienti facturi de intocmit, iar TVA-ul fiind exigibil la data prestarii serviciilor, inregistrarea in luna 09.2017 sa fie:
418 = %
704
4427, dar nu stiu unde sa o fac in SAGA si cum o duce in Decontul de TVA, in D394(nu ar trebui sa fie) si in jurnalul de TVA.
Si atunci in luna 10.2017 cum fac?
Nu a facturat in luna 09 deoarece a avut o intelegere cu clientul care a trecut la un alt program si asa i-a solicitat.Deci este o situatie de exceptie.
Va rog sa ma lamuriti.Eu m-am gandit sa inregistrez pe cont 418-Clienti facturi de intocmit, iar TVA-ul fiind exigibil la data prestarii serviciilor, inregistrarea in luna 09.2017 sa fie:
418 = %
704
4427, dar nu stiu unde sa o fac in SAGA si cum o duce in Decontul de TVA, in D394(nu ar trebui sa fie) si in jurnalul de TVA.
Si atunci in luna 10.2017 cum fac?
Re: INREGISTRARE FACTURI DE INTOCMIT+TVA COLECTAT
Nu prea cred ca poti sa inregistrezi pe 4427 pe septembrie, ci doar pe octombrie.
Inregistreaza ca si aviz pe septembrie.
In acest caz vei avea:
418=%
____704
____4428
Iar in octrombrie dupa asociere o sa ai:
%__=%
4111_418
4428_4427
Inregistreaza ca si aviz pe septembrie.
In acest caz vei avea:
418=%
____704
____4428
Iar in octrombrie dupa asociere o sa ai:
%__=%
4111_418
4428_4427
Re: INREGISTRARE FACTURI DE INTOCMIT+TVA COLECTAT
Ca aviz poate înregistra, dar nu va avea TVA colectat ci neexigibil și trebuie colectat în septembrie
Înregistrați prin articole contabile în septembrie
Și stornați înregistrarea în octombrie când înregistrați prin ieșiri factura
Înregistrați prin articole contabile în septembrie
Și stornați înregistrarea în octombrie când înregistrați prin ieșiri factura
Cu cât știu mai multe cu atât îmi dau seama că știu prea puțin.
Re: INREGISTRARE FACTURI DE INTOCMIT+TVA COLECTAT
Multumesc f.mult de solutiile date.Va tin la curent.