compensare avansuri

Intrebari - raspunsuri diverse despre programele SAGA
Mesaj
Autor
popa542
Mesaje: 8
Membru din: Mie Mar 07, 2018 9:46 am

compensare avansuri

#1 Mesaj de popa542 »

Sunt utilizator nou al programului si nu stiu cum se compenseaza ct 409 cu 401 si 419 cu411.Ma refer la avansuri platite si avansuri incasate.Multumesc anticipat

Avatar utilizator
balazse
Mesaje: 24124
Membru din: Vin Iun 20, 2008 12:00 am
Localitate: Satu Mare

Re: compensare avansuri

#2 Mesaj de balazse »

Bine ai venit pe forum!
Pentru avansuri, ma gandesc ca s-au emis facturi de avans, nu?

stefanescua385
Mesaje: 3
Membru din: Mar Aug 30, 2016 1:51 pm

Re: compensare avansuri

#3 Mesaj de stefanescua385 »

Buna ziua,

Aceeasi problema intimpin si eu :shock: .De exemplu am platit in 30.04 un furnizor, iar factura pentru serviciile platite este emisa in 02.05.Avansul se inregistreaza in 4092, cum regularizez factura in program ca sa imi genereze TVA-ul ?

Va multumesc anticipat pentru raspuns !

Avatar utilizator
balazse
Mesaje: 24124
Membru din: Vin Iun 20, 2008 12:00 am
Localitate: Satu Mare

Re: compensare avansuri

#4 Mesaj de balazse »

Bine ai venit pe forum!
Ai platit avans fara sa fi emis o factura de avans sau ai platit o factura proforma inregistrat pe 4092=5xxx si ai primit factura doar in luna urmatoare?
Totusi despre ce an discutam ca mentionezi deja de 30.04 si 02.05?

stefanescua385
Mesaje: 3
Membru din: Mar Aug 30, 2016 1:51 pm

Re: compensare avansuri

#5 Mesaj de stefanescua385 »

Multumesc, bine v-am gasit !
Intrebam daca daca fac o plata exact la sfarsitul unei luni,iar factura este emisa in prima zi a lunii urmatoare, cum regularizez factura ca sa imi genereze TVA ??
Am gasit momentan o solutie de compromis, introduc factura fara TVA la incasare si fac regularizarea in articole contabile, dar sper sa poata exista in saga si posibilitatea sa faci nota 401=4092 si sa genereze TVA-ul aferent.

O zi buna !

Avatar utilizator
balazse
Mesaje: 24124
Membru din: Vin Iun 20, 2008 12:00 am
Localitate: Satu Mare

Re: compensare avansuri

#6 Mesaj de balazse »

Acea solutie nu il consider una buna.
Dupa parerea mea ar trebui sa stornezi cu prima zi a lunii inregistrarea si inregistrarea platii.
O alta solutie este ca la "administrare" -> "configurare societati" -> "conturi automate" -> la "deconturi2" treci "409" (acum va functiona ca si un cont de casa/banca), dupa care mergi la "deconturi2" si cu prima zi a lunii faci plata de pe 4092.

stefanescua385
Mesaje: 3
Membru din: Mar Aug 30, 2016 1:51 pm

Re: compensare avansuri

#7 Mesaj de stefanescua385 »

Multumesc balazse !
Exact asta doream, cum pot inregistra, cat mai corect d.p.d.v. contabil.
O zi frumoasa !

Scrie răspuns