Buna ziua,
1. in februarie am inregistrat o fact.intracomunitara, livrari marfa,si am depus d390, in martie am stornat factura,( clientul nu mai vrea marfa), programul nu mai a generat d 390 (storno) este corect asa?
sau am inregistrat eu ceva gresit la fact.de storno, in d300 imi apare la rd.14 suma cu minus.
Va rog sa-mi spuneti este corect sa nu mai depun d390 cu minus ?
2. de la 01.012018 am trecut la imp pe venit, in febr.am stornat o fact.livrare marfa emisa in dec.2017, la calcul imp.veenit am (188) in d100 apare 0, in balanta 4418am (188)
cum este corect sa depun 710 cu imp.venit(188) sau sa anulez inreg.698=4418 (188)
Multumesc.
storno fact.intracomunitara
Re: storno fact.intracomunitara
1. Ceva nu ai facut bine, deoarece programul genereaza D.390 corect cu valoare minus.
2. Ce inseamna la tine "(188)"? Programul ti-a generat nota 698=4418?
2. Ce inseamna la tine "(188)"? Programul ti-a generat nota 698=4418?
Re: storno fact.intracomunitara
Buna seara, in primul rand va multumesc pentru raspuns.
1. Ati avut dreptate, am devalidat fact., acum este ok.
2. Da imi genereaza nota 698=4418 minus 188.
Am ajuns la concluzia ca trebuie stearsa aceasta nota.
1. Ati avut dreptate, am devalidat fact., acum este ok.
2. Da imi genereaza nota 698=4418 minus 188.
Am ajuns la concluzia ca trebuie stearsa aceasta nota.
Re: storno fact.intracomunitara
La 2 - dacă stornarea este anterioară depunerii bilanțului, s-ar fi înregistrat la decembrie
418=707 în roșu
418=4428 în roșu
și în februarie
4111=418
4428=4427
dacă era depus bilanțul, stornarea respectivă nu diminua venitul anului curent ci se mergea pe corecție de erori
detalii aveți aici http://www.sagasoftware.ro/?p=1120
418=707 în roșu
418=4428 în roșu
și în februarie
4111=418
4428=4427
dacă era depus bilanțul, stornarea respectivă nu diminua venitul anului curent ci se mergea pe corecție de erori
detalii aveți aici http://www.sagasoftware.ro/?p=1120
Cu cât știu mai multe cu atât îmi dau seama că știu prea puțin.