Neplătitor TVA + cod de TVA pentru prestări intracomunitare
Neplătitor TVA + cod de TVA pentru prestări intracomunitare
Întrebare adresată contabililor.
Sunt PFA, neplătitor de TVA și înregistrat în scopuri de TVA pentru prestări intracomunitare. Am un CIF pe care îl folosesc pentru tranzacții în România și un VAT pentru tranzacții în UE (zic CIF și VAT pentru a le deosebi).
Până acum, am numerotat facturile consecutiv, indiferent de client. Pe cele către Romania am trecut CIF-ul, iar pe cele către UE, VAT-ul (sau ambele). "Contabilitatea" am ținut-o la un loc, cu facturile în EUR înregistrate la cursul BNR valabil în ziua încasării, la început în excel, apoi în Saga PS.
Este corectă această abordare? Trebuie cumva ținute două evidențe separate? Unde aș putea găsi instrucțiuni pentru această speță?
Mulțumesc.
Sunt PFA, neplătitor de TVA și înregistrat în scopuri de TVA pentru prestări intracomunitare. Am un CIF pe care îl folosesc pentru tranzacții în România și un VAT pentru tranzacții în UE (zic CIF și VAT pentru a le deosebi).
Până acum, am numerotat facturile consecutiv, indiferent de client. Pe cele către Romania am trecut CIF-ul, iar pe cele către UE, VAT-ul (sau ambele). "Contabilitatea" am ținut-o la un loc, cu facturile în EUR înregistrate la cursul BNR valabil în ziua încasării, la început în excel, apoi în Saga PS.
Este corectă această abordare? Trebuie cumva ținute două evidențe separate? Unde aș putea găsi instrucțiuni pentru această speță?
Mulțumesc.
Re: Neplătitor TVA + cod de TVA pentru prestări intracomunit
E corect. Nu e nevoie de ceva special.
Cu cât știu mai multe cu atât îmi dau seama că știu prea puțin.
Re: Neplătitor TVA + cod de TVA pentru prestări intracomunit
Buna ziua,
PFA nou infiintata, inregistrata din punct de vedere TVA, doar pentru servicii intracomunitare si va rog sa-mi spuneti:
1.cum inregistrez facturile in valuta cu cazarea, masa, bilete de avion etc. ?
2.trebuie sa depun d 301 ?
este prima data cand ma confrunt cu asa ceva.
Multumesc.
PFA nou infiintata, inregistrata din punct de vedere TVA, doar pentru servicii intracomunitare si va rog sa-mi spuneti:
1.cum inregistrez facturile in valuta cu cazarea, masa, bilete de avion etc. ?
2.trebuie sa depun d 301 ?
este prima data cand ma confrunt cu asa ceva.
Multumesc.
Re: Neplătitor TVA + cod de TVA pentru prestări intracomunit
1. În intrări valută.
2. Depinde de ceea ce achiziționați.
2. Depinde de ceea ce achiziționați.
Cu cât știu mai multe cu atât îmi dau seama că știu prea puțin.
Re: Neplătitor TVA + cod de TVA pentru prestări intracomunit
Nu achizitionez nimic.
Titularul PFA-ului presteaza servicii in state UE si cand se intoarce imi aduce facturi in valuta de cazare, masa, bilete de avion etc. ....si nu stiu cum sa le inregistrez:cu tva sau fara tva?
Sa inteleg ca d 301 se depune doar pentru achizitii intracomunitare?
Titularul PFA-ului presteaza servicii in state UE si cand se intoarce imi aduce facturi in valuta de cazare, masa, bilete de avion etc. ....si nu stiu cum sa le inregistrez:cu tva sau fara tva?
Sa inteleg ca d 301 se depune doar pentru achizitii intracomunitare?
Re: Neplătitor TVA + cod de TVA pentru prestări intracomunit
Buna ziua,
Facturile intocmite pe CUI, pentru clientii din state UE, inainte de obtinere CIF de la anaf pentru prestari servicii intracomunitare, trebuie sa fie stornate, refacute.....le declar in D390?
Am intrat in ceata ....ma poate ajuta cineva?
Facturile intocmite pe CUI, pentru clientii din state UE, inainte de obtinere CIF de la anaf pentru prestari servicii intracomunitare, trebuie sa fie stornate, refacute.....le declar in D390?
Am intrat in ceata ....ma poate ajuta cineva?
Re: Neplătitor TVA + cod de TVA pentru prestări intracomunit
Lăsați-le așa.
Cu cât știu mai multe cu atât îmi dau seama că știu prea puțin.
Re: Neplătitor TVA + cod de TVA pentru prestări intracomunit
Multumesc,
dar mai am cateva nelamuriri: chitantele cu masa , cazarea...... din deplasari, achitate prin banca, e bine daca nu le trec prin intrari? iar cand fac plata prin banca trebuie sa scriu numele furnizorului, ce reprezinta... sau e de ajuns sa scriu doar cheltuieli cu deplasarea?
dar mai am cateva nelamuriri: chitantele cu masa , cazarea...... din deplasari, achitate prin banca, e bine daca nu le trec prin intrari? iar cand fac plata prin banca trebuie sa scriu numele furnizorului, ce reprezinta... sau e de ajuns sa scriu doar cheltuieli cu deplasarea?
Re: Neplătitor TVA + cod de TVA pentru prestări intracomunit
Indiferent de modalitate. Prin intrări și date în plată sau direct date în plată.
Cu cât știu mai multe cu atât îmi dau seama că știu prea puțin.
Re: Neplătitor TVA + cod de TVA pentru prestări intracomunit
Multumesc frumos.