Buna ziua,
Am o problemă de preluare a TVA de 9% în jurnalul de ieșiri, adică în "Jurnalul de cumpărături & vânzări", "Decont de TVA - decl 300", contul 4427, randul 10, "Livrari de bunuri si servicii", NU SUNT PRELUATE SUMELE. Astfel s-a depus eronat declarațiile pentru tot anul 2017. Am apăsat butonul de Actualizare date și nicio schimbare.
CUM REZOLV ACEASTĂ PROBLEMĂ?
MULTUMESC
eroare Decl.300 - preluare TVA 9%
Re: eroare Decl.300 - preluare TVA 9%
Cum introduci ieșirile?
Re: eroare Decl.300 - preluare TVA 9%
Sunt Sc si introd factura la intrari , iar la casa introduc z-tul
Re: eroare Decl.300 - preluare TVA 9%
Pe gestiuni distincte, de 19 şi 9%?
Re: eroare Decl.300 - preluare TVA 9%
Pentru AlexaN
Raportul Z se introduce prin meniul "iesiri" si nu prin "registru de casa".
Citeste in manualul de utilizare, "ajutor" -> "manual de utilizare" -> "intrebari frecvente" -> "iesiri" -> "Î: Am vânzări cu amănuntul şi aş dori să aflu cum operez vânzările cu amănuntul înregistrate prin casa de marcat?" -> "Introducerea vânzărilor zilnice la comertul cu amănuntul".
Daca ai vanzare si in afara de numerar la client fictiv folosest cont analitic 4111.xxxxx.
Raportul Z se introduce prin meniul "iesiri" si nu prin "registru de casa".
Citeste in manualul de utilizare, "ajutor" -> "manual de utilizare" -> "intrebari frecvente" -> "iesiri" -> "Î: Am vânzări cu amănuntul şi aş dori să aflu cum operez vânzările cu amănuntul înregistrate prin casa de marcat?" -> "Introducerea vânzărilor zilnice la comertul cu amănuntul".
Daca ai vanzare si in afara de numerar la client fictiv folosest cont analitic 4111.xxxxx.