salarii
salarii
Buna ziua! In cazul in care un salariat pleaca sau vine in timpul lunii de ce programul ii acorda deducere integrala? Am urmatoarea situatie....un angajat pleaca pe 11.01.2006 si primeste deducere 190 ron la un sal de 800 ron. Daca pe 12 incepe lucrul in alta parte primeste si acolo deducere pt restu de zile?
Este corect cum face Saga.
La noul loc de munca nu i se acorda deducere in prima luna, daca e fractiune de luna.
In cazul tau primul angajator acorda deducerea de baza in totalitate, iar al doilea nu acorda deducere in fractiunea de luna respectiva. Daca stai sa te gindesti, pe total venituri impozitul va fi calculat corect.
Niciodata nu s-a acordat conform codului fiscal sau altor acte normative care reglementau impozitul pe venit, deducere fractionata.
Off topic:
Pe viitor posteaza in sectiune corespunzatoare subiectului.
La noul loc de munca nu i se acorda deducere in prima luna, daca e fractiune de luna.
In cazul tau primul angajator acorda deducerea de baza in totalitate, iar al doilea nu acorda deducere in fractiunea de luna respectiva. Daca stai sa te gindesti, pe total venituri impozitul va fi calculat corect.
Niciodata nu s-a acordat conform codului fiscal sau altor acte normative care reglementau impozitul pe venit, deducere fractionata.
Off topic:
Pe viitor posteaza in sectiune corespunzatoare subiectului.
Cu cât știu mai multe cu atât îmi dau seama că știu prea puțin.
alta intrebare
am o nedumerire...la cei angajati partial fara fc. baza. cu 4 ore, se bifeaza contr. accid si contr. somaj ??
Concluzia este momentul in care te-ai plictisit sa mai gandesti...
Re: alta intrebare
pai ei ce au ?Doriana scrie:am o nedumerire...la cei angajati partial fara fc. baza. cu 4 ore, se bifeaza contr. accid si contr. somaj ??
sunt scutiti de medic ?:D
se plateste si somaj si FRA
Servus
In ce gestiune ai goluri?la materiale? de fapt aproape toate cred ca functioneza cam pe acolo.. Eu asa stiu, de exemplu
La marfuri
% =371
607
378
4428
-Imputarea pagubei vanzatorului
4282= %
7581
4427
-Retinerea debitului pe statul de salarii
421=4282
-Pentru prejudiciul de recuperat trebuie sa ai o sentinta judecatoreasca cu titlu definitiv in sarcina debitorului,eu asa stiu
SAU
-Inregistrezi cheltuiala pe 671"ch.privind calamitatile si alte evenimente extraordinare"cu contul corespondent(contul bunurilor lipsa)
-Cuantumul cheltuielii care o inreg.in 671 se calculeaza in urma efectuarii unui inventar, in urma stabilirii minusurilor si plusurilor, efectuarea compensarilor(daca este cazul, la sortimente confundabile), acordarea perisabilitatilor(%-daca ai aprobare), dupa ce reglementezi operatiunile acestea o sa-ti rezulte in cazul tau clar o paguba de un nr. ...de bunuri care le inmultesti cu pretul de inregistrare.In felul acesta ai aflat paguba produsa societatii.
671 = cont in functie de natura bunului
-Pentru a afla si prejudiciul de recuperat(val.imputabila) inmultesti nr.... de bunuri la pretul cu amanuntul.
4282= %
7581
4427
si apoi imputarea
421=4282
TVA aferenta bunurilor constate lipsa din gestiune din motive neimputabile si pentru care n-au fost incheiate contracte de asigurare se include in cheltuieli, care sunt nedeductibile fiscal: 635=4427
Sper sa se potriveasca si in cazul tau
In ce gestiune ai goluri?la materiale? de fapt aproape toate cred ca functioneza cam pe acolo.. Eu asa stiu, de exemplu
La marfuri
% =371
607
378
4428
-Imputarea pagubei vanzatorului
4282= %
7581
4427
-Retinerea debitului pe statul de salarii
421=4282
-Pentru prejudiciul de recuperat trebuie sa ai o sentinta judecatoreasca cu titlu definitiv in sarcina debitorului,eu asa stiu
SAU
-Inregistrezi cheltuiala pe 671"ch.privind calamitatile si alte evenimente extraordinare"cu contul corespondent(contul bunurilor lipsa)
-Cuantumul cheltuielii care o inreg.in 671 se calculeaza in urma efectuarii unui inventar, in urma stabilirii minusurilor si plusurilor, efectuarea compensarilor(daca este cazul, la sortimente confundabile), acordarea perisabilitatilor(%-daca ai aprobare), dupa ce reglementezi operatiunile acestea o sa-ti rezulte in cazul tau clar o paguba de un nr. ...de bunuri care le inmultesti cu pretul de inregistrare.In felul acesta ai aflat paguba produsa societatii.
671 = cont in functie de natura bunului
-Pentru a afla si prejudiciul de recuperat(val.imputabila) inmultesti nr.... de bunuri la pretul cu amanuntul.
4282= %
7581
4427
si apoi imputarea
421=4282
TVA aferenta bunurilor constate lipsa din gestiune din motive neimputabile si pentru care n-au fost incheiate contracte de asigurare se include in cheltuieli, care sunt nedeductibile fiscal: 635=4427
Sper sa se potriveasca si in cazul tau
in oarecare masura dar :
nu e la marfuri, sunt bani incasati de agent si nepredati, insusiti (neconcordanta verificarii intre patroni si contabilitate), deci nu e minus in gestiune, de fapt, banii incasati cu chit, figureaza ca si achitati, deci ar fi in caserie, la un control facut ulterior si pe baza cemerelor vido, am reconstituit evenimentele, respectivul a semnat si recunoscut ca nu a predat banii,
retinere din salar nici pomeneala, ca l-am dat afara cu 61a, are termen 90 zile sa plateasca, asa a semnat, deja a inceput sa achite `gaura`
deci, cum ar fi cel mai bine, ca inreg contabile ??? in acest caz....
nu e la marfuri, sunt bani incasati de agent si nepredati, insusiti (neconcordanta verificarii intre patroni si contabilitate), deci nu e minus in gestiune, de fapt, banii incasati cu chit, figureaza ca si achitati, deci ar fi in caserie, la un control facut ulterior si pe baza cemerelor vido, am reconstituit evenimentele, respectivul a semnat si recunoscut ca nu a predat banii,
retinere din salar nici pomeneala, ca l-am dat afara cu 61a, are termen 90 zile sa plateasca, asa a semnat, deja a inceput sa achite `gaura`
deci, cum ar fi cel mai bine, ca inreg contabile ??? in acest caz....
Concluzia este momentul in care te-ai plictisit sa mai gandesti...
Ceao
Sunt convinsa ca ai aflat deja cum trebuie sa faci sau ai primit confirmarea, dar iti spun si eu ce am auzit cum fac unele societati in situatia asta. Inregistreaza suma ca un avans spre decontare acordat respectivului, se merge la notar cu el sa recunoasca acest imprumut si stabilirea scadentei(lor). Asta in cazul in care mai doriti sa rezolvati probl. pe cale "amiabila"facand exceptie de 61a.
Sunt convinsa ca ai aflat deja cum trebuie sa faci sau ai primit confirmarea, dar iti spun si eu ce am auzit cum fac unele societati in situatia asta. Inregistreaza suma ca un avans spre decontare acordat respectivului, se merge la notar cu el sa recunoasca acest imprumut si stabilirea scadentei(lor). Asta in cazul in care mai doriti sa rezolvati probl. pe cale "amiabila"facand exceptie de 61a.