Buna ziua!
Cum se preia balanta furnizorilor si a clientilor la o firma platitoare de tva la incasare?
preluare balanta furnizori/clienti
Re: preluare balanta furnizori/clienti
La fel ca la una care nu e plătitoare de TVA la încasare. Doar că facturile cu TVA la încasare aflate în sold la data preluării vor avea bifă pusă în ecranul intrări la opțiunea TVAi.
Cu cât știu mai multe cu atât îmi dau seama că știu prea puțin.
Re: preluare balanta furnizori/clienti
Multumesc!
-
- Mesaje: 1
- Membru din: Joi Feb 11, 2016 12:38 pm
Re: preluare balanta furnizori/clienti
Buna seara!Va rog ajutati-ma cu un sfat;am preluat balanta unei firme (platitoare de tva incepand din 15.03.2016,dar nu aplica tva la incasare) incepand cu 01.04.2016,iar soldurile furnizorilor cu data de 31.03.2016(inclusiv tva).Numai ca la validare tva pentru luna aprilie,mesajul e cum ca valoarea tva aferent facturilor preluate este zero, nu este egala cu soldul contului 4428.TP preluat,desi am pus bifa pe TVAI la introducerea furnizorilor.Mentionez ca am verificat furnizorii,iar momentan nu aplica tva la incasare.Oare ce-i de facut?
Re: preluare balanta furnizori/clienti
Bine ai venit pe forum!
Faptul ca unitatea nu aplica TVA la incasare nu inseamna ca nici furnizorul, iar daca furnizorul aplica atunci tu trebuie sa procedezi ca atara cu factura primita.
Daca la introducerea facturilor in sold ai pus bifa la "TVAi" atunci inseamna ca le consideri ca fiind cu TVA la incasare, ca urmare trebuie sa se regaseasca valoarea TVA-ului la 4428.TP.
Ceea ce trebuie sa faci este sa verifici daca acele facturi introduse sunt din perioada din care unitatea a devenit platitor de TVA, iar daca sunt din perioade precedente atunci nu se pune bifa la "TVAi", precum se introduce cu TVA zero, mai exact se introduce TVA in pretul de achizitie.
Faptul ca unitatea nu aplica TVA la incasare nu inseamna ca nici furnizorul, iar daca furnizorul aplica atunci tu trebuie sa procedezi ca atara cu factura primita.
Daca la introducerea facturilor in sold ai pus bifa la "TVAi" atunci inseamna ca le consideri ca fiind cu TVA la incasare, ca urmare trebuie sa se regaseasca valoarea TVA-ului la 4428.TP.
Ceea ce trebuie sa faci este sa verifici daca acele facturi introduse sunt din perioada din care unitatea a devenit platitor de TVA, iar daca sunt din perioade precedente atunci nu se pune bifa la "TVAi", precum se introduce cu TVA zero, mai exact se introduce TVA in pretul de achizitie.