vouchere GROUPON

Mesaj
Autor
eugen01
Mesaje: 7020
Membru din: Mar Sep 02, 2008 12:00 am
Localitate: Bucuresti
Contact:

Re: vouchere GROUPON

#16 Mesaj de eugen01 »

Dinam>
1.Nu cred ca e corecta folosirea contului 472.
http://www.sagasoft.ro/forum/search.php ... C4%83utare
2.Da de acord cu un 623.analitic, la monografia dvs.

bucura>
Multumesc e clar acum.Imi mentin parerea despre lucrul cu 5328.Cat despre "stufosenie", nu am incercat decat sa pun operatiile pas cu pas conform.."sistematic si cronologic" si sa reflecte adevarul economic... :-)
http://www.sagasoft.ro/forum/viewtopic. ... 2&start=90 (Chivuc & Mehedintib &Paturcai)

Si ...raman cu intrebarea ce facem daca nu se prezinta clientul? Noi avand o factura de platit, si de justificat o suma incasata.

ghineae609
Mesaje: 781
Membru din: Mie Feb 09, 2011 12:00 am

Re: vouchere GROUPON

#17 Mesaj de ghineae609 »

Eugen tu nu platesti la Groupon.
Ei incaseaza de la client isi opresc comisuonul si diferenta iti este virata tie in banca. Deci, ca vine sau nu vine clientul acesta a platit, Groupon si-a luat banii, singurul lucru care nu se va mai intampla este prestarea serviciului ptr care s-a achizitionat voucherul.

bucura896
Mesaje: 192
Membru din: Joi Noi 09, 2006 1:00 am

Re: vouchere GROUPON

#18 Mesaj de bucura896 »

bucura>
Multumesc e clar acum.Imi mentin parerea despre lucrul cu 5328.

da poate este mai corect sa folosim 5328....dar si 462 mi se pare in regula.....

Si ...raman cu intrebarea ce facem daca nu se prezinta clientul? Noi avand o factura de platit, si de justificat o suma incasata.[/quote]



noi nu platim nimic...ca se prezinta sau nu clientul, noi am incasat deja ....

ghineae609
Mesaje: 781
Membru din: Mie Feb 09, 2011 12:00 am

Re: vouchere GROUPON

#19 Mesaj de ghineae609 »

Eu am aplicat aceasta monografie.
Problema este ca pana acum s-a inregistrat factura simplu pe 628 ca si o cheltuiala si nu s-a mai tinut cont de vouchere....Ei nu au stiu ca trebuie sa dea bon fiscal ptr contravaloarea acelui voucher si atunci in luna iulie eu nu pot face inregistrarile 3 si 4 adica inregistrarea venitului si incasarea lui. In acest fel contul 5328 imi apare pe debit cu -.

mocanum547
Mesaje: 2
Membru din: Joi Ian 17, 2008 12:00 am

Re: vouchere GROUPON

#20 Mesaj de mocanum547 »

in loc de 462 s-ar putea folosi si contul 419, pentru ca sunt incasari de la clienti in avans, urmand ca acesta sa se inchida cand se emite bon fiscal; in caz de neprezentare, consider ca sumele ramase reprezinta venituri ale societatii, eventual un analitic al contului 758.

eugen01
Mesaje: 7020
Membru din: Mar Sep 02, 2008 12:00 am
Localitate: Bucuresti
Contact:

Re: vouchere GROUPON

#21 Mesaj de eugen01 »

1. "În creditul contului 419 “Clienti – creditori” se inregistreaza:
sumele facturate clientilor reprezentand avansuri pentru livrari de bunuri sau prestari de servicii (411);"
Ori in aceasta speta, lipseste..factura.
2.De acord, in caz de neprezentare (sau prezentare...partiala!) 462 se "inchide" cu 7588.Explicatia, consta in faptul ca societatea incaseaza venituri, fara sa presteze serviciul angajat.

dinam
Mesaje: 6
Membru din: Joi Feb 12, 2009 12:00 am

Re: vouchere GROUPON

#22 Mesaj de dinam »

Buna ziua.
Eu cred ca este justificata folosirea contului 472, mai ales in situatia in care nu se folosesc toate voucherele.
V-a dau un exemplu concret pe care l-am avut.
1, EMITERE 202 VOUCHERE
LEI
PRET OFERTA 39
SUMA DE PLATA SALON COAFOR 23,4
ONORARIU ....... DEAL 15,6

461 = 472 7878 202 * 39

2, FACTURA DE COMISION

628 = 401 3151,2 202*15,6 O trec pe 628 si nu pe 623 cum am spus initial pentru ca este factura de comision si mi se pare corect acest cont.

3, INCASARE TRANSA 1 SI 2

5121 = 461 3119,68

4, STORNARE 4 VOUCHERE
Aceste vouchere nu au fost luate de nimeni

461 = 472 -156 4*39

5, FACTURA STORNO COMISION 4 VOUCHERE

623 = 401 -62,4 4*15,6

461 = 472 -156 4*39

6, FACTURA COMISION 29 VOUCHERE NERASCUMPARATE ( ACHITATE SI NEFOLOSITE DE CLIENTI)

628 = 401 678,6 29*23,4
Firma emitenta a voucherelor are dreptul conform contractului pentru voucherele nerascumparate sa retina intregul pret platit de cumparatorii voucherelor

7, FOLOSIRE 169 VOUCHERE DE CATRE CLIENTI

411.CLIENTI VOUCHERE = 704 6591 169*39

472 = 411.CLIENTI VOUCHERE 6591 169*39

8, TRECERE VOUCHERE NEFOLOSITE DIN VENITURI IN AVANS IN VENITURI DIN ACTIVITATI DIVERSE

472 = 708 1131 29*39


9, INCASARE TRANSA 3

5121 = 461 834,92

10, COMPENSARE 461 CU 401
401 = 461 3767,4


Explicatii conturi folosite:
461 - Debitori diversi
Societatea emitenta a voucherelor imi datoreza bani din vanzarea voucherelor, prin urmare este debitor.
472 - Venituri inregistrate in avans
Pe baza contractului incheiat cu firma emitenta a voucherelor, valoarea voucherelor trecute in contract reprezinta un venit aferent unei perioade ulterioare.
708 -Venituri din activitati diverse
Voucherele achitate si nefolosite se trec din venituri in avans in venituri din activitati diverse, se autofactureaza.
Sper ca monografia propusa si explicatiile oferite sunt ok.
Astept pareri si sugestii.
Multumesc.

eugen01
Mesaje: 7020
Membru din: Mar Sep 02, 2008 12:00 am
Localitate: Bucuresti
Contact:

Re: vouchere GROUPON

#23 Mesaj de eugen01 »

Anexa la omfp 3055, Functiunea Conturilor.
La reflectarea în contabilitate a opertiunilor economice derulate se are în vedere continutul economic al acestora, cu respectarea principiilor, bazelor, regulilor si politicilor contabile permise de reglementarea contabila aplicabila.
L 82/1991
Art. 6. - (1) Orice operaţiune economico-financiară efectuată se consemnează în momentul efectuării ei într-un document care stă la baza înregistrărilor în contabilitate, dobândind astfel calitatea de document justificativ.
(2) Documentele justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitate angajează răspunderea persoanelor care le-au întocmit, vizat şi aprobat, precum şi a celor care le-au înregistrat în contabilitate, după caz.
1. NC 461 = 472
-Nu avem document justificativ;in sensul ca 471, 472, 473 se folosesc numai si numai daca, avem deja confirmare in extrasul de cont sau chitanta de incasare.
-Nu reflecta adevarul, continutul, operatiei economice.Societatea nu are de incasat aceea suma, sold 461 reprezinta sumele datorate entitatii, ori noi sigur nu avem de incasat suma respectiva, o parte din valoarea voucherelor reprezinta comisionul agentiei;despre 472 sunt de parere ca e vorba de sume incasate in avans dar care se trec pe Venituri pe baza unui scadentar (paralela cu 471).In opinia mea, societatea se angajeaza la niste cheltuieli (de natura financiara si servicii), ca o parte i se returneaza este alta operatiune.
Sunt de parere ca la tiparire, in lipsa oricarui document justificativ, in aceasta prima etapa, tot ce putem face e sa deschidem un provizion.
2. NC 628 = 401
In opinia mea respectivul comision, poate fi incadrat la art.21 alin.2 lit.d.Pe acel site noi ne facem reclama, societatea respectiva, nu participa efectiv la vanzare, nu este implicata in vanzare.Practic e ca un panou pe marginea DN xx pe care este afisat numele unei societati si o oferta de Pret.Doar daca ar fi dealer, sau...ma rog orice alt tip de contract.Consider ca voucherul nu este o marfa.
3. NC 472 = 708
Din functiunea contului 708, inteleg ca se inregistreaza venituri pentru activitati ce nu tin de activitatea curenta (eu de exemplu fabric si vand potcoave, dar vine un client si vrea niste materie prima OLC 38, nu pot sa-l refuz asa ca ..folosesc 708, de ex.).Emiterea de vouchere ( a se cauta si definitie voucher) eu o consider activitate de natura financiara (in fond e vorba de reduceri financiare) consider mai adecvat analitic 758.
4.Tot despre adevarul economic.Clientul, la cumparare, imi pune pe masa acele vouchere.Deci...musai sa folosim 5328 la achitarea facturii.
5. Ati adaugat la punctele 4 si 5, stornare.Eu am inteles ca indiferent daca se folosesc sau nu voucherele, agentia isi pastreaza comisionul retinut la pasul 1 (tiparire).Daca se stipuleaza acest lucru, atunci poate ca folosirea lui 628 este adecvata.
6.Presupun ca ati facut o paralela cu achizitia de Tichete de Masa, doar ca..ati omis folosirea lui 5328.

pantul
Mesaje: 38
Membru din: Lun Feb 21, 2011 4:59 pm

Re: vouchere GROUPON

#24 Mesaj de pantul »

Va supun atentiei un exemplu de monografie transmisa de un furnizor de “servicii de promovare prin intermediul siteului propriu”, prin care firma respectiva promoveaza serviciile/produsele clientului print diferite canale de marketing online:

Un exemplu concret pentru cazul in care clientul este inregistrat ca si platitor de TVA:
Se promoveaza servicii de infrumusetare in valoare de 40 lei cu TVA inclus. Comisionul firmei de promovare este de 20 lei cu tva inclus.
Sa presupunem ca s-au vandut 10 vouchere.

1 Clientul primeste dupa incheierea ofertei factura de comision pe care inregistreaza drept cheltuieli de marketing/publicitate in contabilitate (factura contine si tva)
Valoarea comisionului facturat este de: 10 vouchere * 20 lei = 200 lei, din care TVA 38,7 lei
Clientul inregistreaza ac suma astfel:
% = 401 200
623 161,3
4426 38,7

2 In acelasi timp incaseaza prin banca valoarea voucherelor vandute (400 lei) minus comisionul aferent (200 lei) care reprezinta un avans pentru serviciile pe care trebuie sa presteze pe perioada valabilitatii voucherelor utilizatorilor finali.
Acest avans trebuie inregistrat in contabilitate ca si avans client, si tb declarat si platit TVA.
Valoarea avansului care trebuie declarat este: pretul de promotie x nr vouchere vandute
10 vouchere * 40 lei = 400 lei
Clientul inregistreaza suma completa privind voucherele vandute:
461 = % 400
419 323
4427 77
Incasarea c/val voucherelor minus comision:
5121 = 461 200 lei
Se compenseaza sumele privind factura de commission:
401 = 461 200 lei
Astfel se sting conturile 461 si 401, ramane sa transferam sumele din 419 pe venit.

3 Pe masura ce vin utilizatorii finali care au cumparat voucherele sa le foloseasca pentru serviciile si produsele promovate, clientul trebuie sa recunoasca avansul inregistrat drept venit realizat in luna respectiva, si sa faca inregistrarea de pe contul de avans client pe contul de venituri din vanzari de produse sau prestari de servicii.
Sa presupunem ca termenul de valabilitate a voucherului este de 3 luni, in prima luna s-a folosit 5 vouchere, in luna 2-a tot 5 vouchere
Prima luna:
5 * 40 = 200 cu tva inclus
419 = 70x 161 lei
Luna 2-a:
5 * 40 = 200 cu tva inclus
419 = 70x 161 lei

Clientul trebuie sa emita factura fiscala/bon fiscal utilizatorului final la pretul din oferta, in momentul in care se foloseste voucherul (adica se presteaza serviciul sau se livreaza produsul).

Aceasta a fost monografia de la firma respectiva.

Am inteles ca pentru voucherele cumparate de potentialii clienti si nefolosite de acestia in perioada de valabilitate, nu se returneaza/storneaza nimic, adica ramane ca avansul sa se treaca pe un cont de venituri.

Am prezentat aceasta monografie pentru ca pana acum nu s-a pus problema colectarii TVA-ului de pe avansul platit de clienti, care conform codului fiscal este purtator de TVA.

Va rog daca aveti pareri pro sau contra sa le impartasiti aici.

pantul
Mesaje: 38
Membru din: Lun Feb 21, 2011 4:59 pm

Re: vouchere GROUPON

#25 Mesaj de pantul »

Chiar nu are nimeni vreo parere referitoare la inregistrarea TVA colectata la avansul platit de clienti pentru vouchere?
Sint in situatia asta si nu as vrea sa gresesc.

Va multumesc pt orice sugestie!

eugen01
Mesaje: 7020
Membru din: Mar Sep 02, 2008 12:00 am
Localitate: Bucuresti
Contact:

Re: vouchere GROUPON

#26 Mesaj de eugen01 »


Avatar utilizator
dinecit247
Mesaje: 73
Membru din: Mie Mai 20, 2009 12:00 am

Re: vouchere GROUPON

#27 Mesaj de dinecit247 »

Buna ziua,
Sunt in situatia de a lucra cu aceste Vouchere.
Urmarind discutiile de pe acest forum am reusit sa inteleg modul in care functioneaza.
Utilizez metoda cu 5328 dar ceva nu imi este foarte clar: societatea prestatoare trebuie sa emita o factura catre Societatea Groupon. Daca valoarea voucherului este=5 lei, din care comision Groupon= 2 lei si suma incasata prin banca= 3 lei, atunci suma pe care prestatorul de servicii trebuie sa o treaca in factura care este? 5 lei sau 3 lei cat incaseaza efectiv in banca. Eu zic 5 lei deoarece aceasta este valoarea voucherului dar sunt voci care spun ca se plateste impozit pe venit pentru o suma care nu reprezinta in totalitate un venit pentru societate.
:!: :?:

bucura896
Mesaje: 192
Membru din: Joi Noi 09, 2006 1:00 am

Re: vouchere GROUPON

#28 Mesaj de bucura896 »

Reiau un subiect vechi...dar m-am lovit de o problema...daca eu tin contabilitatea la "groupon" sunt corecte urmatoarele note contabile:

facturarea comisionului 4111 = 704 50 lei
incasarea facturii 5328 = 4111 50 lei
valoare voucherele incasate 5121 = 5328 300 lei
valoare voucherele incasate - comision 5328 = 5121 250 lei

Este corecta folosirea contului 5328?

M-ar ajuta tare mult o parere

Multumesc

avramg
Mesaje: 512
Membru din: Lun Feb 19, 2007 12:00 am
Localitate: bucuresti

Re: vouchere GROUPON

#29 Mesaj de avramg »

am si eu o nelamurire in legatura cu aceste vouchere si anume:
eu vind marfa pe platforma Emag si anumiti clienti au vouchere de la Emag.
Cind facturez la un client care vrea sa plateasca cu acest voucher nu stiu in ce cont sa-l inregistrez :
val marfa =500 ct 707
discount voucher =-500 lei...in ce cont?...pina acum l-am bagat in 667 dar avind in vedere ca aceste sume le recuperez nu cred ca este corect
rest de plata 0
La sfirsitul fiecarei luni Emagu face autofactura pentru totalul platilor cu vouchere din acea luna si atunci inregistrez 4111=708 500 lei

avramg
Mesaje: 512
Membru din: Lun Feb 19, 2007 12:00 am
Localitate: bucuresti

Re: vouchere GROUPON

#30 Mesaj de avramg »

nu lucreaza nimeni pe platforma EMAG?

Scrie răspuns