Stingere facturi
Scris: Mar Ian 31, 2017 12:40 pm
In cadrul firmei, intalnim foarte des situatia prin care trebuie sa stingem facturi cu + si -, emise/primite catre/de la clienti/furnizori.
Stingerea o operam prin intermediul operatiunii "Reglare stornare".
Avem atat facturi in lei cat si in valuta.
Asa cum se stie, prin operatiunea de reglare nu se genereaza niciun articol contabil. Ca atare, operatiunea respectiva nu apare in Registru jurnal.
Dupa parerea mea, compensarile ar trebui sa apara in registru, deoarece sunt operatiuni contabile.
Acest fapt ar insemna ca in ecuatia contabila sa intervina un cont (de ex. un analitic la 581), prin intermediul caruia sa se stinga facturile respective.
In momentul de fata nu putem urmarii operatiunea de reglare, nici prin intermediul fisei clientului/furnizorului, nici prin intermediul fisei de cont contabil.
Prin introducerea contului intermediar si generarea articolului contabil, operatiunile de decontare vor fi reflectate atat din punct de vedere contabil cat si al evidentei in fisa partenerului.
Prin actuala metoda, stingerea facturilor in valuta genereaza o diferenta in lei (la factura cu -), diferenta care apare in lista facturilor neincasate/neachitate, ca o diferenta neincasata/neachitata in lei.
Am observat ca aceasta diferenta este generata de faptul ca stingerea facturilor se face la cursul de schim al facturii de +. Diferenta de curs valutar aferenta facturii cu -, nu se stinge.
Contul intermediar ar putea fi definit prin panoul cu "Conturi automate" din ecranul "Configurare societati"
Stingerea o operam prin intermediul operatiunii "Reglare stornare".
Avem atat facturi in lei cat si in valuta.
Asa cum se stie, prin operatiunea de reglare nu se genereaza niciun articol contabil. Ca atare, operatiunea respectiva nu apare in Registru jurnal.
Dupa parerea mea, compensarile ar trebui sa apara in registru, deoarece sunt operatiuni contabile.
Acest fapt ar insemna ca in ecuatia contabila sa intervina un cont (de ex. un analitic la 581), prin intermediul caruia sa se stinga facturile respective.
In momentul de fata nu putem urmarii operatiunea de reglare, nici prin intermediul fisei clientului/furnizorului, nici prin intermediul fisei de cont contabil.
Prin introducerea contului intermediar si generarea articolului contabil, operatiunile de decontare vor fi reflectate atat din punct de vedere contabil cat si al evidentei in fisa partenerului.
Prin actuala metoda, stingerea facturilor in valuta genereaza o diferenta in lei (la factura cu -), diferenta care apare in lista facturilor neincasate/neachitate, ca o diferenta neincasata/neachitata in lei.
Am observat ca aceasta diferenta este generata de faptul ca stingerea facturilor se face la cursul de schim al facturii de +. Diferenta de curs valutar aferenta facturii cu -, nu se stinge.
Contul intermediar ar putea fi definit prin panoul cu "Conturi automate" din ecranul "Configurare societati"