diverse
Scris: Mar Feb 13, 2018 6:52 pm
In baza unui contract de colaborare cu o firma din Romania, o firma face prestari servicii de transport pentru o firma din Germabia, pe teritorilu acesteia. S-a inregistrat ca platitor de tva pri optiune pentru aceasta activitate. Mai are o activitate in tara de comert cu amanuntul fara tva. Cum se procedeaza in saga pentru evidentierea celor doua activitati, una cu tva si una fara tva si cum se determina tva colectat respectiv deductibil pentru activitatea cu tva? ce declaratii se depun pentru aceasta activitate? Multumesc anticipat daca ma ajuta cineva ca nu prea o inteleg.