Pagina 1 din 2

Achizitie intracomunitara

Scris: Joi Feb 27, 2020 2:33 pm
de imrehl
Buna Ziua!

Firma din Romania platitor de TVA cumpara o masina second-hand din Germania,tot de la o firma platitor de TVA.
Asta va fi o achizitie intracomunitara de bunuri cu taxare inversa da? Se depune D390 si in D300 este inculsa taxare inversa
Firma din romania inregistreaza in contabilitate ca marfa masina si vinde unei persoane fizice din Azerbaidjan.
Cum emite factura pentru persoana fizica? Cu TVA?
Cum incaseaza banii?
Aceasta livrare nu se declara in D390 pentru ca nu este din UE Azerbaidjan...
Alte declaratii trebuie depuse privind aceasta livrare?

Re: Achizitie intracomunitara

Scris: Mar Mar 03, 2020 1:15 pm
de paturcai
Se declara in D390, este vorba de o achizitie cu taxare inversa.

Este vorba de un export in Azerbaidjan
Este fara TVA
Este o livrare scutita de TVA

Cum adica "cum incaseaza banii"?
Vanzatorul nu stie cum incaseaza banii?
- Numerar (fara limita de suma in orice moneda)
- Prin Banca

Re: Achizitie intracomunitara

Scris: Mie Mar 04, 2020 12:13 pm
de imrehl
Buna Ziua!

La incasare stiu ca exista doua posibilitati de numerar si prin banca,dar la numerar cand se emite chitanta nu stiam daca este limita de suma in aceasta situatie...atunic poate incasa si peste 5.000 lei cu chitanta de la clientul din Azerbaidjan?

Re: Achizitie intracomunitara

Scris: Mie Mar 04, 2020 5:45 pm
de paturcai
Regulamentul privind intarirea...bla, bla, bla...este valabil NUMAI pe teritoriul Romaniei, doar pentru Romania si pentru entitatile din Romania.
Deci nu este plafon la incasarile sau platile catre alte entitati (din UE sau non-UE) in numerar

Re: Achizitie intracomunitara

Scris: Lun Mar 09, 2020 12:59 pm
de bumbucr
Cum inregistrez o achizitie intracomunitara de marfa din Germania ?Au emis 1 factura cu tva, dupa plata au emis a 2 factura fara tva (asa cum era corect)si apoi am incasat si tva.Multumesc

Re: Achizitie intracomunitara

Scris: Lun Mar 09, 2020 5:19 pm
de balazse
Ai uitat sa mentionezi ca au stornat factura cu TVA, sau au inlocuit factura initial cu TVA cu una fara TVA.
Pentru tine achizitia intracomunitara de bunuri va fi a doua factura fara TVA.

Re: Achizitie intracomunitara

Scris: Lun Mar 09, 2020 5:23 pm
de paturcai
Luati in seama doar factura fara TVA pe care o inregistrati in contabilitate cu taxare inversa; declarati aceasta factura in D390
Admitem urmatorul exemplu:
O firma din Germania (inregistrata in scop de TVA) emite o factura catre o firma din Romania (inregistrata in scop de TVA) cu tot cu TVA, de 120 u.m. (unitati monetare)
Firma din Romania achita 120 u.m.
Dupa primirea banilor firma din Germania emite o noua factura de 100 u.m. si restituie firmei din Romania suma de 20 u,m. ca suma necuvenita.
CUm facem inregistrarile contabile?

1. NU inregistram factura initiala care contine cota de TVA (20 u.m.), dar inregistram plata:
473 = 5124 pentru 100 u.m.
si concomitent (sub prima inregistrare):
473 = 5124 pentru 20 u.m.
2. Primirea facturii din Germania cu taxare inversa:
2XX/3XX = 401 pentru 100 u.m. (in INTRARI VALUTA)
3. Mergem in Jurnalul de Banca in valuta:
Alegem data la care am inregistrat factura primita (cea corecta); data este 15.02.N (N = anul curent)
Adaugam data de 15.02.N
In ecranul de jos adaugam:
- 473 = - 5124 pentru -100 u.m. (cursul din data platii de la punctul 1) <--------stornam inregistrarea de la punctul 1.
Concomitent adaugam inca o pozitie:
401 = 5124 pentru 100 u.m. cu data pe care o pune automat SAGA si asociem factura deja inregistrata (la punctul 2)
4. Firma din Germania restituie 20 u.m. (care de fapt erau o garantie pentru ei) ca fiind o suma necuvenita:
- 473 = - 5124 pentru - 20 u.m. (cu cursul de la punctul 1)

Re: cont 641 concediu odihna

Scris: Mie Mai 20, 2020 11:56 am
de bumbucr
Buna,ma poate lamuri cineva unde este greseala....in luna martie un angajat are concediu odihna= 5 zile si restul zile lucratoare.La balanta martie contul 641 in luna nu are aceeasi suma cu 641 =121(carte mare 121) este o diferenta de 327 lei.....diferenta apare si in 121 sold balanta>.cum pot sa fac corectarea?

Re: Achizitie intracomunitara

Scris: Mie Mai 20, 2020 12:15 pm
de septimiuv
Verifică fișa de cont.

cont 641

Scris: Mie Mai 20, 2020 1:41 pm
de bumbucr
Stie cineva sa imi dea o lamurire...... contul 641 nu se descarca cu suma din fisa contului la" Inchidere de luna"" ..."si nici in Carte mare 121 ....astfel ca apare 121 in luna diferit de corelatia veni-chelt...a fost acordat un concediu de odihna in luna pt 5 zile...restul zilelor lucrate normal....stie cineva ce am gresit?

Re: Achizitie intracomunitara

Scris: Mie Mai 20, 2020 4:35 pm
de tomac
Verificați fișa contului 641.
Aveți o notă de tip

cont_debitor=641....unde cont_debitor e orice alt cont

Ca o stornare în negru a cheltuielii respective.
Cartea mare la 121 vă arată ce se închide prin 121.
Corelația venituri-cheltuieli=sold 121 este una care nu se verifică tot timpul și nu este una impusă ori reglementată - e mai mult o cutumă.

Re: Achizitie intracomunitara

Scris: Lun Dec 21, 2020 2:00 pm
de truscaf580
paturcai scrie: Lun Mar 09, 2020 5:23 pm Luati in seama doar factura fara TVA pe care o inregistrati in contabilitate cu taxare inversa; declarati aceasta factura in D390
Admitem urmatorul exemplu:
O firma din Germania (inregistrata in scop de TVA) emite o factura catre o firma din Romania (inregistrata in scop de TVA) cu tot cu TVA, de 120 u.m. (unitati monetare)
Firma din Romania achita 120 u.m.
Dupa primirea banilor firma din Germania emite o noua factura de 100 u.m. si restituie firmei din Romania suma de 20 u,m. ca suma necuvenita.
CUm facem inregistrarile contabile?

1. NU inregistram factura initiala care contine cota de TVA (20 u.m.), dar inregistram plata:
473 = 5124 pentru 100 u.m.
si concomitent (sub prima inregistrare):
473 = 5124 pentru 20 u.m.
2. Primirea facturii din Germania cu taxare inversa:
2XX/3XX = 401 pentru 100 u.m. (in INTRARI VALUTA)
3. Mergem in Jurnalul de Banca in valuta:
Alegem data la care am inregistrat factura primita (cea corecta); data este 15.02.N (N = anul curent)
Adaugam data de 15.02.N
In ecranul de jos adaugam:
- 473 = - 5124 pentru -100 u.m. (cursul din data platii de la punctul 1) <--------stornam inregistrarea de la punctul 1.
Concomitent adaugam inca o pozitie:
401 = 5124 pentru 100 u.m. cu data pe care o pune automat SAGA si asociem factura deja inregistrata (la punctul 2)
4. Firma din Germania restituie 20 u.m. (care de fapt erau o garantie pentru ei) ca fiind o suma necuvenita:
- 473 = - 5124 pentru - 20 u.m. (cu cursul de la punctul 1)
Ma confrunt cu ceva foarte asemanator.

In cazul meu, o factura fara TVA din Germania (furnizor si client platitori de tva), pentru care s-a platit in doua transe cv facturii fara tva si in plus valoarea tva. Firma germana a trmis inapoi valoarea TVA dupa cateva zile. Cum si in ce conturi inregistrez acesta iesire-intrare cu cursuri euro diferite?

De asemenea, cum declar aceasta tranzactie intracomunitara? Factura este inregistrata in intrari valuta. Am incercat tip factura normala si tip factura taxare inversa dar nu se completeaza nimic in D390.

Nu am mai lucrat cu D390...

O parere va rog... Multumesc.

Re: Achizitie intracomunitara

Scris: Lun Dec 21, 2020 2:38 pm
de paturcai

Re: Achizitie intracomunitara

Scris: Mie Iul 12, 2023 10:07 pm
de cijua
buna seara
micro platitor de tva achizitioneaza ob.inventar un aparat de spalat cu presiune + extra garantie 2ani. (de pe emag)
primeste f in lei de la firma din polonia 800lei (fara tva)
si f de la emag ptr garantie 100lei (cu tva)
rog punct de vedere ptr inregistrari in contabilitate
nu am mai avut astfel de situatie. altadata, garantia era inclusa pe aceeasi factura si atunci cv garantiei era inclusa in pretul de achzitie. corect?
pentru f din polonia imi este clara contarea dar nu stiu cum sa procedez cu cea de la emag..

Re: Achizitie intracomunitara

Scris: Vin Iul 14, 2023 8:32 am
de cijua
buna ziua. rog punct de vedere, multumesc