Buna ziua,
Revin cu urmatorul subiect:
01.03-06.03 am dedus tva D 300
07.03-03.05. = D 311 (TVA NEDEDUS)
La Mai in D300 imi apar ce am dedus pt perioada 04.05- 31.05
Din ce am vazut pe fisa de platitor imi apare D 311 cu ce am trimis insa ,
Intrebare : 1) bun,am inteles ca tva care nu l-am dedus il trec in D311 dar,ce se intampla cu tva-ul de la achizitii pt perioada 07.03.2022-03.05.2022
2) am inteles ca facturile pt care nu am dedus tva-ul trebuie sa le fac cu - si apoi cu tva pe ele dar ,ce se intampla daca nu am facut acest lucru ,pot sa le fac la 31.05.2022 ?
Multumesc