Compensare factura in euro cu factura in lei?

Mesaj
Autor
balasm220
Mesaje: 61
Membru din: Vin Feb 09, 2007 12:00 am

Compensare factura in euro cu factura in lei?

#1 Mesaj de balasm220 »

Buna ziua,
M-am lovit de urmatoarea situatie si nu stiu cum sa o rezolv fara sa-mi denaturez rulajele altor conturi:
1.Am factura de la furnizor roman intocmita in euro(Tarom)pe suma de 20 euro,echivalent a 82.88 lei
628=401 20 euro(82,88 lei)
2.In acelasi timp furnizorul imi este si client si i-am facurat un serviciu pe 82.88 lei
411=708 82,88 lei
3.Am un ordin de compensare pe 82,88 lei si ar trebui sa fac nota 401=411 cu 82,88 lei
DAR:
-daca fac nota direct in articole contabile si trec atat suma in lei cat si valuta ,401 mi se stinge corect,4111 se stinge corect pe lei dar imi incarca 4111 pe euro(apare -20 eur),denaturandu-mi situatia clientilor in valuta
-am incercat si cu un cont tampon 5125 facand notele 401=5125 si 5125=4111 dar,la fel,mi se denatureaza rulajul in valuta la 5125.cand dau balanta in lei 5125=0 lei,cand vreau sa vad soldurile in valuta apare cu rulaj -20 euro.
Va rog frumos,daca aveti o solutie la aceasta problema,spuneti-mi si mie
Multumesc

eugen01
Mesaje: 7020
Membru din: Mar Sep 02, 2008 12:00 am
Localitate: Bucuresti
Contact:

#2 Mesaj de eugen01 »

http://www.sagasoft.ro/forum/viewtopic. ... ctura++ron


cat despre compensare,sunt multe topicuri deschise, sau ManualSaga>Index>Compensari>Display

balasm220
Mesaje: 61
Membru din: Vin Feb 09, 2007 12:00 am

#3 Mesaj de balasm220 »

eugen01 scrie:http://www.sagasoft.ro/forum/viewtopic. ... ctura++ron


cat despre compensare,sunt multe topicuri deschise, sau ManualSaga>Index>Compensari>Display
Multumesc pentru raspuns,am citit topicul indicat dar,din pacate,nu rezolva problema ridicata de mine.
Nu este vorba ca nu stiu sa fac compensari,dupa cum am mentionat,am adaugat o nota in articole contabile 401=4111 si am reglat situatia in modulele de furnizori,clienti si am incercat si cu un cont tampon,exact cum este scris in manual.
oricum as face,mie imi raman "agatati"cei 20 eur pe un cont de lei.Daca as urma pasii din link,mi-ar ramane agatati pe 581

paturcai
Mesaje: 8076
Membru din: Mie Feb 07, 2007 12:00 am

#4 Mesaj de paturcai »

Treceti Procesul verbal ca o plata si o incasare intr-o zi neluvratoare in Jurnalul de Banca.
Faceti intai incasarea creantei cu valoarea facturii emise dupa care salvati, diferenta de curs o treceti pe randul urmator, salvati
La fel procedati si cu plata in lei pentru valoarea facturii de cumparare, salvati, diferenta de curs o treceti pe randul urmator.
La numar de document treceti PVC123456 unde PVC= proces verbal de compensare
Nu se va denatura niciun sold lucrand asa.
Am vazut viitorul. Nu mi-l permit!

balasm220
Mesaje: 61
Membru din: Vin Feb 09, 2007 12:00 am

#5 Mesaj de balasm220 »

paturcai scrie:Treceti Procesul verbal ca o plata si o incasare intr-o zi neluvratoare in Jurnalul de Banca.
Faceti intai incasarea creantei cu valoarea facturii emise dupa care salvati, diferenta de curs o treceti pe randul urmator, salvati
La fel procedati si cu plata in lei pentru valoarea facturii de cumparare, salvati, diferenta de curs o treceti pe randul urmator.
La numar de document treceti PVC123456 unde PVC= proces verbal de compensare
Nu se va denatura niciun sold lucrand asa.
Poate nu inteleg eu ceva bine,sau poate gresesc undeva :cry: cert este ca nu-mi iese nicicum :cry:
Recapitulez pasii asa cum m-ati sfatuit:
1.am factura emisa 4111=708 82,88 lei
-intru pe cont banca-LEI si o incasez 5121=4111 82,88 lei
in acest moment soldul bancii in lei imi este denaturat cu aceasta incasare
2.am factura de la furnizor
628=401 20 euro echivalent 82,88 lei
-intru pe cont banca-EURO si o platesc(n-am diferente curs)
401=5124 20 euro (82,88 lei)
in acest moment soldul bancii in euro apare denaturat,sold initial fiind zero ,sold final -20 euro.

eugen01
Mesaje: 7020
Membru din: Mar Sep 02, 2008 12:00 am
Localitate: Bucuresti
Contact:

#6 Mesaj de eugen01 »

balasm220 scrie: in acest moment soldul bancii in euro apare denaturat,sold initial fiind zero ,sold final -20 euro.

pai daca soldul initial e 0 (zero), si eu platesc 20 de EUR din sold...nu trebuie sa fie cu minus ??

(Nu e nevoie sa ma citati, eu am facut-o doar pt a remarca faptul ca in momentu platii soldul bacii e zero)

Avatar utilizator
balazse
Mesaje: 24154
Membru din: Vin Iun 20, 2008 12:00 am
Localitate: Satu Mare

#7 Mesaj de balazse »

Pentru BalasM220
Poate ca nu este o idee buna, dar as zice sa folosesti contul 581 in loc de 5121, astfel nu are relevanta daca pe 581 ai -20 eur.
Ceea ce trebuie sa faci este sa introduci la"administrare" -> "configurare societati" -> "conturi automate" -> "deconturi 2" contul 581 si la "deconturi - valuta 2" tot contul 581. Inregistrarile le vei introduce la "operatii" -> "deconturi" si "deconturi-valuta".

iordanm70
Mesaje: 4
Membru din: Mie Oct 21, 2020 11:51 am

Re:

#8 Mesaj de iordanm70 »

balasm220 scrie: Joi Mar 25, 2010 1:23 pm
paturcai scrie:Treceti Procesul verbal ca o plata si o incasare intr-o zi neluvratoare in Jurnalul de Banca.
Faceti intai incasarea creantei cu valoarea facturii emise dupa care salvati, diferenta de curs o treceti pe randul urmator, salvati
La fel procedati si cu plata in lei pentru valoarea facturii de cumparare, salvati, diferenta de curs o treceti pe randul urmator.
La numar de document treceti PVC123456 unde PVC= proces verbal de compensare
Nu se va denatura niciun sold lucrand asa.
Poate nu inteleg eu ceva bine,sau poate gresesc undeva :cry: cert este ca nu-mi iese nicicum :cry:
Recapitulez pasii asa cum m-ati sfatuit:
1.am factura emisa 4111=708 82,88 lei
-intru pe cont banca-LEI si o incasez 5121=4111 82,88 lei
in acest moment soldul bancii in lei imi este denaturat cu aceasta incasare
2.am factura de la furnizor
628=401 20 euro echivalent 82,88 lei
-intru pe cont banca-EURO si o platesc(n-am diferente curs)
401=5124 20 euro (82,88 lei)
in acest moment soldul bancii in euro apare denaturat,sold initial fiind zero ,sold final -20 euro.
Buna , am si eu aceeasi problema cu soldul denaturat a extras din cauza calculatii automate a diferentei de curs , cum ai rezolvat pana la urma, ca eu nu gasesc rezolvarea?

Avatar utilizator
balazse
Mesaje: 24154
Membru din: Vin Iun 20, 2008 12:00 am
Localitate: Satu Mare

Re: Compensare factura in euro cu factura in lei?

#9 Mesaj de balazse »

Foloseste un cont intermediar 581/999.

iordanm70
Mesaje: 4
Membru din: Mie Oct 21, 2020 11:51 am

Re: Compensare factura in euro cu factura in lei?

#10 Mesaj de iordanm70 »

Mai exact ne puteti da un exemplu de utilizare a contului intermediar 581/999 astfel incat sa nu mai fie denaturat soldul la extras?

Avatar utilizator
balazse
Mesaje: 24154
Membru din: Vin Iun 20, 2008 12:00 am
Localitate: Satu Mare

Re: Compensare factura in euro cu factura in lei?

#11 Mesaj de balazse »

Vezi aici un exemplu (postarea din 23 Aug 2021 17:29):
https://www.sagasoft.ro//forum/viewtopi ... =1&t=49930

Scrie răspuns