D101

Mesaj
Autor
negutd
Mesaje: 9
Membru din: Mar Mar 03, 2009 12:00 am

D101

#1 Mesaj de negutd » Mar Apr 13, 2010 2:24 pm

Va rog sa ma luminati si pe mine.Am avut in 2009 numai imp minim de 1467 total.Am declarat in D100 tr I 367,TR II 550,TR III 550.Cum declar corect in sectiunea C II?Am declarat initial la rd 5 1467 si la rd 9,11 si 13.1 550 asa cum a completat-o programul si nu e corect.Reese ca mai am de platit 550 si nu e bine.

paturcai
Mesaje: 7158
Membru din: Mie Feb 07, 2007 12:00 am

#2 Mesaj de paturcai » Mar Apr 13, 2010 2:33 pm

Pai ce s-a intamplat la trimestrul IV?
Cred ca este vorba de o eroare in exprimare.
Tr 2 = 367 (550/3 = 183,33 x 2 = 367 lei)
Tr 3 = 550
Tr 4 = 550
Deci ai gresit la completarea declaartiei 101.
Pentru trimestrele 1-3 trebuia sa treci 367+550 la randul 5
Iar la randul 9 trebuia sa treci impozitul forfetar aferent tr 4.
Ultima oară modificat Mar Apr 13, 2010 2:39 pm de către paturcai, modificat 1 dată în total.
Am vazut viitorul. Nu mi-l permit!

eugen01
Mesaje: 7022
Membru din: Lun Sep 01, 2008 11:00 pm
Localitate: Bucuresti
Contact:

#3 Mesaj de eugen01 » Mar Apr 13, 2010 2:38 pm

Completare D101 - Prezentare Power Point

(poate va ajuta si exemplele date de ANAF)

Avatar utilizator
stoicat
Mesaje: 1293
Membru din: Mie Noi 23, 2005 12:00 am

#4 Mesaj de stoicat » Mar Apr 13, 2010 8:22 pm

paturcai scrie:
Pentru trimestrele 1-3 trebuia sa treci 367+550 la randul 5
Iar la randul 9 trebuia sa treci impozitul forfetar aferent tr 4.
Si-n rd 4=550 si e OK

paturcai
Mesaje: 7158
Membru din: Mie Feb 07, 2007 12:00 am

#5 Mesaj de paturcai » Mar Apr 13, 2010 9:37 pm

Asa este pentru ca depune acum 101 si nu l-a depus la Februarie.
Multumesc
:wink:
Am vazut viitorul. Nu mi-l permit!

dumitraa329
Mesaje: 17
Membru din: Vin Ian 16, 2009 12:00 am

#6 Mesaj de dumitraa329 » Mie Mai 26, 2010 8:44 pm

am si eu o problema , am depus pana la 15.02.2010 , d101 si acum am primit de la administratia financiara adresa ca nu e intocmita bine d101...
cred ca se refera la partea II
de-a lungul anului am avut asa :
trim I : 0
trim II : minim 2150
trim III : profit 9261
trim IV : nu am declarat nimic....

iata cum am completat:
rd.1 impozit pe profit anual : 9036
rd.3 impozit declarat pt trim I-III prin formularul 100 :9261
rd.8 diferenta de impozit :0
rd.9 impozit minim pt trim IV : 2150
rd11 impozit minim datorat (se preaia suma de la rd9, daca rd8<rd9) :2150
rd12 diferenta de impozit de recuperat :225

rd13.1 impozit pe profit datorat final :2150

2150 sunt cei care imi apareau si in saga si pe care i-am si platit...

unde e greseala?umva faptul ca la rd5.nu am declarat impozit minim declarat prin formularul 100 adica 1433??? am modificat cu aceasta suma declaratia si finalul e aceelasi...

va rog ajutati-ma caci trebuie sa ajung in 15 zile la administratie sa ddepun rectificativa....

Avatar utilizator
stoicat
Mesaje: 1293
Membru din: Mie Noi 23, 2005 12:00 am

#7 Mesaj de stoicat » Mie Mai 26, 2010 10:36 pm

Daca ati declarat prin D100,
- tr.II =1433
- tr.III=9261
in D101 mai trebuie sa completati :
- rd.5 cu 1433;
iar in rd.13.1 aveti 1925 si nu 2150.

ionescug551
Mesaje: 300
Membru din: Mar Feb 06, 2007 1:00 am

#8 Mesaj de ionescug551 » Joi Iun 17, 2010 12:17 am

Am studiat ceea ce a spus eugen01 referitor la completarea decl.101 dar nu am regasit cazul meu printre cele prezentate de ANAF.
In 2009 am avut urmatoarea situatie
trim I=0
trim II=1433-minim
trim III=2150-minim
trim IV=2150-minim
La sfirsitul anului 2009 am avut o pierdere de recuperat si am avut impozit pe profit=0.
In decl 100 pentru dec 2009 am completat impoz minim 2150.
La decl 101 am completat rd 5=3783 si la rd 9=2150,rezultind de plata suma de 2150 (aferenta trim IV).
In fisa de platitor de la adm financiara imi apar ca sume de plata si ceea ce am declarat prin D100/12.2009 si ceea ce a rezultat din D101,adica suma de 2 ori.Ce rectificativa sa depun sa corectez aceasta situatie?

Avatar utilizator
stoicat
Mesaje: 1293
Membru din: Mie Noi 23, 2005 12:00 am

#9 Mesaj de stoicat » Joi Iun 17, 2010 7:58 am

Rectificativa la D101,in care mai completati la rd.4 (CII)suma de 2150 impozit pe profit declarat pt.tr.IV prin D100.

ionescug551
Mesaje: 300
Membru din: Mar Feb 06, 2007 1:00 am

#10 Mesaj de ionescug551 » Joi Iun 17, 2010 6:49 pm

Ce impozit pe profit sa declar cind am impozit pe profit =0 (adica am pierdere )

Avatar utilizator
tomac
Mesaje: 21277
Membru din: Sâm Oct 31, 2009 12:00 am
Localitate: Beiuş, Bihor

#11 Mesaj de tomac » Joi Iun 17, 2010 8:58 pm

Faceți așa cum v-a spus și stoicat anterior: rectificativă la D101 în care completați, față de ceea ce ați completat deja, și rd.4, cu ceea ce ați declarat în D100 la decembrie
Stoicat v-a răspuns corect, dar se pare că fie nu citiți cu atenție ce vi se răspunde, fie nu înțelegeți ce vi se răspunde și de ce trebuie să faceți asta. Vă spun eu de ce: ați completat eronat declarația 101 și acum trebuie să depuneți rectificativă. De ce ați completat-o eronat, vă veți da seama dacă veți citi normele de completare a acesteia, subiectele multe de pe acest forum, prea multe după părerea mea, legate de această declarație și nu în ultimul rând dacă veți vedea pe siteul ANAF materialul elaborat de ANAF pentru D101.
Cu cât știu mai multe cu atât îmi dau seama că știu prea puțin.
Imagine

Scrie răspuns