1.O firma primeste facturi de cazare in Romania de la o firma neplatitoare de tva . Refactureaza cazarea catre un stat din UE . Refacturarea se face cu TVA ? Se declara in declaratia 390 ?
2.Primeste facturi de transport international de calatori catre UE fara tva . Refactureaza tot in UE . Refacturarea se face fara TVA ? Se declara in declaratia 390 ?
declaratia 390
Re: declaratia 390
1-2. Dacă le refacturează la aceiași valoare, nu. Fără TVA și nu apar în 390. Nici factură nu ar trebui ci o factură de decontare.
Ar fi necesar un acord prin care firma din RO poate face plăți în numele și contul firmei din UE.
Ar fi necesar un acord prin care firma din RO poate face plăți în numele și contul firmei din UE.
Cu cât știu mai multe cu atât îmi dau seama că știu prea puțin.
Re: declaratia 390
Mulumesc pentru acest raspuns .
Daca se poate si o confirmare daca procedez corect in legatura cu facturile primite de la furnizori
1- transportul international de calatori NU il declar in 394
2 - cazarea Da - o declar in 394 la capitolul furnizorilor neplatitori de tva .
Daca se poate si o confirmare daca procedez corect in legatura cu facturile primite de la furnizori
1- transportul international de calatori NU il declar in 394
2 - cazarea Da - o declar in 394 la capitolul furnizorilor neplatitori de tva .
Re: declaratia 390
Buna ziua,
Firma inregistrata in scopuri de TVA pentru prestari servicii intracomunitare, efectueaza transport de persoane catre un beneficiar din UE, care e inregistrat in VIES.
Am inregistrat la iesiri valuta, la tip am pus S (scutit cu drept de deducere) si nu am aplicat TVA (0 la cota).
Cu toate acestea, in D390 imi preia si aceasta iesire.
1. Cum trebuie operata in Saga pentru a nu fi preluata in D390?
2. Ce sa scriu pe factura, pentru ca beneficiarul sa n-o declare nici el in D. intracomunitara?
Multumesc!
Firma inregistrata in scopuri de TVA pentru prestari servicii intracomunitare, efectueaza transport de persoane catre un beneficiar din UE, care e inregistrat in VIES.
Am inregistrat la iesiri valuta, la tip am pus S (scutit cu drept de deducere) si nu am aplicat TVA (0 la cota).
Cu toate acestea, in D390 imi preia si aceasta iesire.
1. Cum trebuie operata in Saga pentru a nu fi preluata in D390?
2. Ce sa scriu pe factura, pentru ca beneficiarul sa n-o declare nici el in D. intracomunitara?
Multumesc!
Re: declaratia 390
Puneți E dacă nu se declară în D390.
Cu cât știu mai multe cu atât îmi dau seama că știu prea puțin.