buna ziua
o microintreprindere platitoare de tva presteaza servicii catre o firma UE.
Va rog sa mi spuneti
1.factura se emite fara tva?
2.trebuie sa verifica daca clientul UE este in VIES?
3.la ce tip operatie inregistrez factura lA iesiri-valuta?
va multumesc mult pt raspuns
prestari servicii intracomunitare
Re: prestari servicii intracomunitare
Clientul are cod valid TVA VIES? Daca da, ii facturezi cu TVA. Si da se opereaza la iesiri valuta.
Re: prestari servicii intracomunitare
Si mai conteaza si ce fel de servicii factureaza.
Re: prestari servicii intracomunitare
am verificat si clientul nu figureaza in vies.
-sunt servicii de traducere
-sunt servicii de traducere
Re: prestari servicii intracomunitare
Atunci trebuie facturat cu TVA (spre deosebire de ceea ce spune pomparaus), se opereaza la Iesiri si se declara in 394.
Re: prestari servicii intracomunitare
Eu zic este o operatiune neimpozabila, locul prestarii fiind la beneficiar, este o exceptie, care prevaleaza, de la 278 (3), vezi 278 (5) lit. e) pct.5, acolo se incadreaza, in opinia mea, serviciile de traducere.
Re: prestari servicii intracomunitare
Buna ziua
am si eu o intrebare:Am o firma platitoare de tva care trebuie sa factureze servicii de arhitectura catre o persoana fizica neimpozabila din Germania.
Cum fac factura ,fara tva pt ca intra la exceptii sau cu tva?
Multumesc
am si eu o intrebare:Am o firma platitoare de tva care trebuie sa factureze servicii de arhitectura catre o persoana fizica neimpozabila din Germania.
Cum fac factura ,fara tva pt ca intra la exceptii sau cu tva?
Multumesc
-
- Mesaje: 253
- Membru din: Mie Mar 19, 2008 12:00 am
Re: prestari servicii intracomunitare
buna seara,
o firma din Romania cu cod special de tva, presteaza servicii de constructii in Italia la o firma neplatitoare de tva, deci neinregistrata in vies, cum o inregistrez in saga?
in iesiri valuta si ce aleg : factura ? in acest caz nu T (taxare inversa) si in tabloul de jos pun tva 19%?
Daca da acest tva trebuie platit in Romania , in ce decont il declar, ptr ca 301 este numai ptr achizitii, nefiind platitor de tva in tara?
multumesc frumos
o firma din Romania cu cod special de tva, presteaza servicii de constructii in Italia la o firma neplatitoare de tva, deci neinregistrata in vies, cum o inregistrez in saga?
in iesiri valuta si ce aleg : factura ? in acest caz nu T (taxare inversa) si in tabloul de jos pun tva 19%?
Daca da acest tva trebuie platit in Romania , in ce decont il declar, ptr ca 301 este numai ptr achizitii, nefiind platitor de tva in tara?
multumesc frumos