Buna seara,
am urmatoarea speta.
Firma X este neplatoare de tva.
in luna iunie factureaza unui client Y avans 10.000 lei pentru prestari servicii.
in luna august depaseste plafonul de 300.000 lei si incepand cu luna octombrie devine platitor de tva.
in luna noiembrie finalizeaza lucrarea pentru clientul Y in valoare totala de 100.000 lei.
cum se factureza catre clientul Y?
- factura storno avans 10.000 lei, tva 0 =-10.000 lei
- factura valoare totala 100.000 lei, tva 19.000 lei = 119.000 lei.
Va multumesc.