declaratie 301
declaratie 301
Buna ziua,
Firma neplatitoare de tva cu cod special de tva primeste o factura de la Envato-cu cod de tva EU32.... (acum am primit factura de la client si treb sa o declar )
Trebuie sa depun 301si sa platesc tva.
Intrebarea mea este :
-pe ce cod fac declaratia 301 -pe cel de la reg com sau pe cel special de tva?
-completez si sectiunea 4.1?
Multumesc mult !
Firma neplatitoare de tva cu cod special de tva primeste o factura de la Envato-cu cod de tva EU32.... (acum am primit factura de la client si treb sa o declar )
Trebuie sa depun 301si sa platesc tva.
Intrebarea mea este :
-pe ce cod fac declaratia 301 -pe cel de la reg com sau pe cel special de tva?
-completez si sectiunea 4.1?
Multumesc mult !
Re: declaratie 301
Pe codul special de tva. Da si 4.1, iar plata tva OP platitor CUI firma mama, beneficiar CUI firma de TVA.
Re: declaratie 301
Multumesc, Pomparaus!
Problema mea e ca facturile sunt facute pe codul de la registrul comertului (cel neplatitor de tva).
E ok sa fac declaratia pe codul special in acest caz?
Inca o data , Multumesc!
Problema mea e ca facturile sunt facute pe codul de la registrul comertului (cel neplatitor de tva).
E ok sa fac declaratia pe codul special in acest caz?
Inca o data , Multumesc!
Re: declaratie 301
Si eu am avut aceasta situatie : am avut facturi emise pe CUI-ul firmei inainte de a obtine cod special de TVA : am sunat la Anaf spunandu-le cazul si mi-au zis sa le lucrez in luna in care am obtinut codul special de tva pe acel cod (firma nu avea voie sa faca achizitii servicii intracomunitare si eventual ca sa nu primesc amenda la un control ci doar un avertisment). Deci am lucrat in nov. doar platile 473=5121 apoi in dec.2020 (atat le-a luat sa imi dea cod special de TVA) am lucrat facturile ce erau emise in nov+dec. si am reglat plata 401=473.
Deci eu le-am lucrat si declarat pe codul special de tva in luna in care am obtinut codul si am depus D390+301 si am platit TVA-ul.
Deci eu le-am lucrat si declarat pe codul special de tva in luna in care am obtinut codul si am depus D390+301 si am platit TVA-ul.
Re: declaratie 301
Am inteles.
Deci lucrez pe codul special pe care il am , depun 301, dar 390 nu depun pentru ca nu am un cod valid dintr-o tara UE.
Deci lucrez pe codul special pe care il am , depun 301, dar 390 nu depun pentru ca nu am un cod valid dintr-o tara UE.
Re: declaratie 301
Daca facturile nu au fost emise pe CIF-ul special, dar il declari, precum o sa depui D.390, dupa parerea mea nu o sa fie corect.
Factura a fost emisa fara TVA, atunci cel mai bine solicita stornarea facturii si emiterea unei noi pe CIF-ul corect.
Factura a fost emisa fara TVA, atunci cel mai bine solicita stornarea facturii si emiterea unei noi pe CIF-ul corect.
Re: declaratie 301
Eu am inteles ca furnizorul tau are cod de TVA EU32.., dar daca zici ca nu e cod valid din UE, da, nu trebuie sa depui 390.
Eu ti-am zis cazul meu, daca m-au sfatuit prost cei de la asistenta contribuabili ANAF, in mod indirect si eu te sfatuiesc prost.
Eu ti-am zis cazul meu, daca m-au sfatuit prost cei de la asistenta contribuabili ANAF, in mod indirect si eu te sfatuiesc prost.
Re: declaratie 301
Nu prea mai am cum sa solicit refacerea facturilor.
Sunt din mai si ar trebui sa le declar.
390 nu am cum sa depun ca am codul de tva EU372009975, carer nu e valid.
Pur si simplu nu stiu cum sa procedez.
Sunt din mai si ar trebui sa le declar.
390 nu am cum sa depun ca am codul de tva EU372009975, carer nu e valid.
Pur si simplu nu stiu cum sa procedez.
Re: declaratie 301
Nu e corect sa depun 301 pe codul de pe factura (adica cel de la reg com nu cel special) , sa completez doar sectiunea 4 nu si 4.1 si sa nu depun 390, nu?
Nu stiu cum sa procedez!
Nu stiu cum sa procedez!
Re: declaratie 301
Si platesc tva-ul.