curs receptie factura externa

Mesaj
Autor
paturcai
Mesaje: 8076
Membru din: Mie Feb 07, 2007 12:00 am

#16 Mesaj de paturcai »

septimiuv scrie:folosesti 357
Mai m-am gandit:
Contul 357 ar trebui sa fie rezultatul unei operatiuni ulterioare primirii marfii. Sa ma explic: marfa intai VINE o receptionez, o pipai (fara conotatii, da?) si apoi INTOCMESC UN DOCUMENT prin care acea marfa o EXPEDIEZ catre furnizorul extern/client pe baza acestui document sa-i faca el ceva, sa o expuna (sa o arate) sa o perfectioneze pasiv (au astia fratilor niste exprimari...).
Mai m-am gandit si zic eu ca ar fi cuminte(sic!) sa folosim inregistrarea ca un avans de marfuri in 4091, iar venirea produselor sa fie o sarbatoare.
Pentru ca nu pot explica acel 357 deocamdata.
La venirea marfii am doua pozitii:
minus 4091
plus 371
Am vazut viitorul. Nu mi-l permit!

avramg
Mesaje: 512
Membru din: Lun Feb 19, 2007 12:00 am
Localitate: bucuresti

#17 Mesaj de avramg »

da, dar in acest caz imi preia in 390 si pe 4091 din iunie si pe 371 din iulie

paturcai
Mesaje: 8076
Membru din: Mie Feb 07, 2007 12:00 am

#18 Mesaj de paturcai »

Asa ar fi la prima vedere dar nu este asa:
O sa ia cu MINUS ce trebuie cu minus si va lua cu plus ce trebuie cu plus.
Este ca si la factura de avans din luna IUnie 2008, care se inchide in luna Iulie 2008:
Avans facturat in iunie 2008:
4111 = 419 pentru 100 lei
Factura finala in iulie 2008:
PLUS 4111 = PLUS 7XX pentru 100 lei
MINUS 4111 = MINUS 419 pentru -100 lei
TOTAL CLIENT = ZERO
Asa este, declar in iunie un avans (AVANS), iar in trimestrul urmator voi avea STORNO UN AVANS si plus o MARFA/SERVICIU.
Am vazut viitorul. Nu mi-l permit!

Avatar utilizator
vesaa
Mesaje: 105
Membru din: Joi Mai 17, 2007 12:00 am
Localitate: Constanta
Contact:

#19 Mesaj de vesaa »

daca am un import de marfa din china iar invoice-ul este cu data de 18.06 (plata in 02.07), dar marfa nu a ajuns inca in romaia.
din discutiile precedente, as zice ca la iunie sa nu operez invoice-ul, ci doar plata din iulie, urmand sa inregistrez invoice-ul la data si cursul DVi-ului.
e corect asa?
Tudor Ionescu

Sync your files online and across computers with @Dropbox. 2GB account is free! http://db.tt/tKYjpdq

http://www.ajutorcontabil.tk
http://www.webtags.tk

paturcai
Mesaje: 8076
Membru din: Mie Feb 07, 2007 12:00 am

#20 Mesaj de paturcai »

vesaa scrie:daca am un import de marfa din china iar invoice-ul este cu data de 18.06 (plata in 02.07), dar marfa nu a ajuns inca in romaia.
din discutiile precedente, as zice ca la iunie sa nu operez invoice-ul, ci doar plata din iulie, urmand sa inregistrez invoice-ul la data si cursul DVi-ului.
e corect asa?
In cazul tau, data receptionarii produselor este data din DVI. Este si normal sa faca atata drum din CHINA pana la romaia.
Am vazut viitorul. Nu mi-l permit!

iacobanl552
Mesaje: 40
Membru din: Joi Aug 07, 2008 12:00 am

#21 Mesaj de iacobanl552 »

Buna ziua

am si eu o intrebare, to din aria china koreea
ei fac o factura in luna iunie catre koreea. nu avem tva, dar ar genera un venit
api in iulie livreaza marfa, si rezulta un DVI

care ar fi inregistrarile contabile in acest caz?
acelasi lucru il face societatea si pe intracomunitare
intocmeste factura in iunie
marfa pleaca in iulie sau august

multumesc

avramg
Mesaje: 512
Membru din: Lun Feb 19, 2007 12:00 am
Localitate: bucuresti

#22 Mesaj de avramg »

Am o factura de achizitie intracomunitara din 15.09.2009 iar receptia marfii este in 05.11.2009.
Factura mi-a fost adusa acum odata cu receptia marfii. Ce mai pot face acum?.....trebuia declarat in septembrie in decl 390 din trim 3/2009?
Toate spetele pe care le-am gasit sunt cu marfa sosita si nu este factura sau vine mai tirziu dar nici una nu este cu factura emisa intr-o luna si receptia in luna urmatoare.
Poate-mi dati un sfat cum trebuie procedat si cum sa inregistrez in SAGA

eugen01
Mesaje: 7020
Membru din: Mar Sep 02, 2008 12:00 am
Localitate: Bucuresti
Contact:

#23 Mesaj de eugen01 »

factura ,fara doar si poate, trebuie inregistrata la data emiterii(altfel apar necorelatii intre declaratii).Se poate face rectificativa la D 390 (probabil va trebui sa anexati plicul cu stampila postei ca dovada a intarzierii).
Pentru inregistrare in Saga va trebui sa bifati casuta cu operatii in valuta(Administrare>ConfigurareSocietati).Dupa care in meniul Operatii va apare Intrari valuta.Daca avem creat Furnizorul, si articolele(daca avem gestiune cantitativ valoric) nu ramane decat sa completam..ceea ce nu completeaza programul(curs receptie=curs din data receptiei marfurilor,curs factura=curs din data emiterii facturii)...ar mai fi coloana de repartizat (facturi asociate, daca transportul e facturat separat) in fine...sper ca v-am fost de folos...

eugen01
Mesaje: 7020
Membru din: Mar Sep 02, 2008 12:00 am
Localitate: Bucuresti
Contact:

#24 Mesaj de eugen01 »

ehhmmm...sa nu uit...de ce nu solicitati furnizorului ca in momentul emiterii facturii sa o trimeata in format digital, scanata etc... via mail???Originalul putand fi remis odata cu sosirea marfii.

paturcai
Mesaje: 8076
Membru din: Mie Feb 07, 2007 12:00 am

#25 Mesaj de paturcai »

La facturile care au ca furnizor o tara extracomunitara, data primirii se considera data DVI. Ca in momentul intomcirii DVI marfa ajunge si la vames si o verifica.
Am vazut viitorul. Nu mi-l permit!

teodorescud875
Mesaje: 73
Membru din: Dum Oct 14, 2007 12:00 am

#26 Mesaj de teodorescud875 »

factura intracomunitara emisa pe 27.10.2009
-declaratia 390 o depun -trim 4
-declaratia 300?( decont tva trim)

paturcai
Mesaje: 8076
Membru din: Mie Feb 07, 2007 12:00 am

#27 Mesaj de paturcai »

Da 390 se depune la trimestru
Daca erai platitor de TVA la trimestru vei trece la TVA lunar fara posibilitatea de a mai depune VREODATA TVA la trimestru. Adica daca ai facut acest import NICIODATA Nu vei mai putea sa te incadrezi ca platitor de TVA la trimestru.
Am vazut viitorul. Nu mi-l permit!

teodorescud875
Mesaje: 73
Membru din: Dum Oct 14, 2007 12:00 am

#28 Mesaj de teodorescud875 »

NICIODATA Nu vei mai putea sa te incadrezi ca platitor de TVA la trimestru.



Multumesc .

avramg
Mesaje: 512
Membru din: Lun Feb 19, 2007 12:00 am
Localitate: bucuresti

#29 Mesaj de avramg »

daca la o achizitie intracomunitara trec cursul de la data facturii si cursul de la data receptiei , de ce in jurnalul de tva, decl 300, decl 390 imi apare valoarea marfii (inclusiv tva-ul) la cursul din data receptiei?....nu era normal ca in decontul 300 si in 390 sa apara cu cursul de la data facturii?

buculeic
Mesaje: 4
Membru din: Mie Iun 03, 2015 12:53 pm

Re: curs receptie factura externa

#30 Mesaj de buculeic »

am o factura emisa la data de 13.04.2016, data livrarii trecuta pe factura 21.04.2016, data la care au ajuns la noi produsele este 22.04.2016.
Cum inregistrez eu aceste date in SAGA? cONDITIA de livrare este CPT , deci dpdv juridic noi intram in posesia marfii la data livrarii 21.04.2016.Ce curs de receptie trec cel din 21.04 sau cel din 22.04?
La ce curs declar in D390?

Daca e cond CPT, TRANSPORTUL CADE IN SARCINA nostra a cumparatorului? In D390 trec ca serviciu, deoarece transportul nu e in sarcina vanzatorului?

Scrie răspuns