Buna ziua, am si eu urmatoarea problema. Am RO e-TVa diferenta la TVA colectat mai mare in sistemul informatic Anaf decat am transmis eu in decont 300.
Facturile emise in SVP de admnistrator sunt trimise cu cod 751.
La colectare tva din casa de marcat ne potrivim. Ceea ce se preia din decont 394 este mai mare decat ce am transmis eu.
Lucrez cu SAGA. Eu in contabilitate cand inregistrez raporurile Z pun f in fata la iesiri. La facturile care sunt incasate numerar prin casa de marcat le pun f in fata.
Cum sa procedez? Sa nu mai pun f la iesiri la nici-o inregistrare?
Multumesc frumos.
DECONT TVA 300 PRECOMPLETAT ERORI
Re: DECONT TVA 300 PRECOMPLETAT ERORI
Nu stiu de ce se dubleaza la Anaf. Ce inregistreaza ei dublu. Facturile emise si facturile primite sunt din SVP. Nu stiu de unde provine diferenta.
Daca stie cineva sa ma indrume. Poate fac ceva gresit. Multumesc.
Daca stie cineva sa ma indrume. Poate fac ceva gresit. Multumesc.
Re: DECONT TVA 300 PRECOMPLETAT ERORI
Căutați pe forum că am explicat deja de câteva ori de ce dublează facturile acelea.
Cu cât știu mai multe cu atât îmi dau seama că știu prea puțin.