Propun acesta sugestie pentru acele cazuri in care o scoietate are parteneri straini dintre care unii sunt platitori de TVA, iar altii nu (in tara lor).
Adica in cazul in care clientul este platitor de TVA (exemplu Ungaria) are cod HU 1234567, pe factura emisa trebuie sa imi apara cu "HU", dar daca la clienti introduc cu "HU" (la cod fiscal), imi da eroare la declaratia 390, precum si in manualul de utilizare scrie:
dacă aveţi un furnizor din Italia ce are codul de înregistrare în scopuri de TVA de forma IT12345, în nomenclatorul de furnizori trebuie să introduceţi la coloana "Cod fiscal" valoarea 12345, iar la ţară obligatoriu IT