Pagina 2 din 3
Scris: Lun Iul 07, 2008 6:35 pm
de paturcai
septimiuv scrie:folosesti 357
Mai m-am gandit:
Contul 357 ar trebui sa fie rezultatul unei operatiuni ulterioare primirii marfii. Sa ma explic: marfa intai VINE o receptionez, o pipai (fara conotatii, da?) si apoi INTOCMESC UN DOCUMENT prin care acea marfa o EXPEDIEZ catre furnizorul extern/client pe baza acestui document sa-i faca el ceva, sa o expuna (sa o arate) sa o perfectioneze pasiv (au astia fratilor niste exprimari...).
Mai m-am gandit si zic eu ca ar fi cuminte(sic!) sa folosim inregistrarea ca un avans de marfuri in 4091, iar venirea produselor sa fie o sarbatoare.
Pentru ca nu pot explica acel 357 deocamdata.
La venirea marfii am doua pozitii:
minus 4091
plus 371
Scris: Mar Iul 08, 2008 8:15 am
de avramg
da, dar in acest caz imi preia in 390 si pe 4091 din iunie si pe 371 din iulie
Scris: Mar Iul 08, 2008 11:37 am
de paturcai
Asa ar fi la prima vedere dar nu este asa:
O sa ia cu MINUS ce trebuie cu minus si va lua cu plus ce trebuie cu plus.
Este ca si la factura de avans din luna IUnie 2008, care se inchide in luna Iulie 2008:
Avans facturat in iunie 2008:
4111 = 419 pentru 100 lei
Factura finala in iulie 2008:
PLUS 4111 = PLUS 7XX pentru 100 lei
MINUS 4111 = MINUS 419 pentru -100 lei
TOTAL CLIENT = ZERO
Asa este, declar in iunie un avans (AVANS), iar in trimestrul urmator voi avea STORNO UN AVANS si plus o MARFA/SERVICIU.
Scris: Joi Iul 10, 2008 5:28 pm
de vesaa
daca am un import de marfa din china iar invoice-ul este cu data de 18.06 (plata in 02.07), dar marfa nu a ajuns inca in romaia.
din discutiile precedente, as zice ca la iunie sa nu operez invoice-ul, ci doar plata din iulie, urmand sa inregistrez invoice-ul la data si cursul DVi-ului.
e corect asa?
Scris: Vin Iul 11, 2008 1:31 pm
de paturcai
vesaa scrie:daca am un import de marfa din china iar invoice-ul este cu data de 18.06 (plata in 02.07), dar marfa nu a ajuns inca in romaia.
din discutiile precedente, as zice ca la iunie sa nu operez invoice-ul, ci doar plata din iulie, urmand sa inregistrez invoice-ul la data si cursul DVi-ului.
e corect asa?
In cazul tau, data receptionarii produselor este data din DVI. Este si normal sa faca atata drum din CHINA pana la romaia.
Scris: Vin Oct 24, 2008 3:26 pm
de iacobanl552
Buna ziua
am si eu o intrebare, to din aria china koreea
ei fac o factura in luna iunie catre koreea. nu avem tva, dar ar genera un venit
api in iulie livreaza marfa, si rezulta un DVI
care ar fi inregistrarile contabile in acest caz?
acelasi lucru il face societatea si pe intracomunitare
intocmeste factura in iunie
marfa pleaca in iulie sau august
multumesc
Scris: Vin Noi 06, 2009 4:51 pm
de avramg
Am o factura de achizitie intracomunitara din 15.09.2009 iar receptia marfii este in 05.11.2009.
Factura mi-a fost adusa acum odata cu receptia marfii. Ce mai pot face acum?.....trebuia declarat in septembrie in decl 390 din trim 3/2009?
Toate spetele pe care le-am gasit sunt cu marfa sosita si nu este factura sau vine mai tirziu dar nici una nu este cu factura emisa intr-o luna si receptia in luna urmatoare.
Poate-mi dati un sfat cum trebuie procedat si cum sa inregistrez in SAGA
Scris: Vin Noi 06, 2009 5:38 pm
de eugen01
factura ,fara doar si poate, trebuie inregistrata la data emiterii(altfel apar necorelatii intre declaratii).Se poate face rectificativa la D 390 (probabil va trebui sa anexati plicul cu stampila postei ca dovada a intarzierii).
Pentru inregistrare in Saga va trebui sa bifati casuta cu operatii in valuta(Administrare>ConfigurareSocietati).Dupa care in meniul Operatii va apare Intrari valuta.Daca avem creat Furnizorul, si articolele(daca avem gestiune cantitativ valoric) nu ramane decat sa completam..ceea ce nu completeaza programul(curs receptie=curs din data receptiei marfurilor,curs factura=curs din data emiterii facturii)...ar mai fi coloana de repartizat (facturi asociate, daca transportul e facturat separat) in fine...sper ca v-am fost de folos...
Scris: Vin Noi 06, 2009 5:40 pm
de eugen01
ehhmmm...sa nu uit...de ce nu solicitati furnizorului ca in momentul emiterii facturii sa o trimeata in format digital, scanata etc... via mail???Originalul putand fi remis odata cu sosirea marfii.
Scris: Vin Noi 06, 2009 7:50 pm
de paturcai
La facturile care au ca furnizor o tara extracomunitara, data primirii se considera data DVI. Ca in momentul intomcirii DVI marfa ajunge si la vames si o verifica.
Scris: Joi Noi 19, 2009 2:41 pm
de teodorescud875
factura intracomunitara emisa pe 27.10.2009
-declaratia 390 o depun -trim 4
-declaratia 300?( decont tva trim)
Scris: Joi Noi 19, 2009 4:10 pm
de paturcai
Da 390 se depune la trimestru
Daca erai platitor de TVA la trimestru vei trece la TVA lunar fara posibilitatea de a mai depune VREODATA TVA la trimestru. Adica daca ai facut acest import NICIODATA Nu vei mai putea sa te incadrezi ca platitor de TVA la trimestru.
Scris: Joi Noi 19, 2009 5:04 pm
de teodorescud875
NICIODATA Nu vei mai putea sa te incadrezi ca platitor de TVA la trimestru.
Multumesc .
Scris: Lun Dec 07, 2009 2:30 pm
de avramg
daca la o achizitie intracomunitara trec cursul de la data facturii si cursul de la data receptiei , de ce in jurnalul de tva, decl 300, decl 390 imi apare valoarea marfii (inclusiv tva-ul) la cursul din data receptiei?....nu era normal ca in decontul 300 si in 390 sa apara cu cursul de la data facturii?
Re: curs receptie factura externa
Scris: Lun Mai 23, 2016 12:01 pm
de buculeic
am o factura emisa la data de 13.04.2016, data livrarii trecuta pe factura 21.04.2016, data la care au ajuns la noi produsele este 22.04.2016.
Cum inregistrez eu aceste date in SAGA? cONDITIA de livrare este CPT , deci dpdv juridic noi intram in posesia marfii la data livrarii 21.04.2016.Ce curs de receptie trec cel din 21.04 sau cel din 22.04?
La ce curs declar in D390?
Daca e cond CPT, TRANSPORTUL CADE IN SARCINA nostra a cumparatorului? In D390 trec ca serviciu, deoarece transportul nu e in sarcina vanzatorului?