Atunci vin cu urmatoarea speta:
O societate platitoare de TVA, inregistrata si in IOSS. ln luna august am facut o comanda de marfa catre un producator din China, printr-o platforma de comert online, cu livrare direct catre clientului meu care se afla tot in Romania, ca si domiciliul societalii mele. Valoarea marfurilorcumparate si vandute este sunt 150 EUR. Trebuie sa declar prin D398 vanzarea asa cum spun cei de la IOSS. Tinand cont de faptul ca eu-vanzatorul si clientul meu avem domiciliul in Romania, nu pot sa inregistrez factura de vanzare pe tip X, pentru ca avem domiciliul in aceeasi tara, in schimb in D398 apare pozitie cu : vanzari in Romania, iar cei de la IOSS insista ca sunt si alte societati de la care primesc declaratii cu vanzare in Romania, deci se poate raporta.
Eu nu contest ca se poate completa manual D398 cu aceasta vanzare, dar, in acest caz, cum integistrez factura de vanzare in SAGA, in asa fel incat sa nu-mi apara in D300 si D394?