Da.
Va inregistrati pur si simplu la INTRARI VALUTA cu documentul pe care-l aveti (poate este o factura proforma, un email, ceva acolo) folosind la cont contabil: 327 = 401.
De ce? Pentru ca aceasta plata sa ajunga in declaratia 390 pe care SAGA o face.
Si la primirea facturii ce fac?
Inregistrati corect factura la data la care ea va veni, astfel:
1. Pe primul rand/randuri veti trece denumirea marfurilor aprovizionte (371=401), iar ultimul rand din factura STORNATI/inregistrati pe minus avansul (minus 327 = minus 401), astfel incat (daca plata a fost 100% in avans) valoarea facturii sa fie zero.
2. In situatia in care valoarea avansului nu a fost de 100% si a fost mai mica, pe factura de intrare va mai ramane o diferenta pe care o veti achita asa cum scrie la contract.
avans fara factura
Re: avans fara factura
Am vazut viitorul. Nu mi-l permit!
Re: avans fara factura
Buna ziua!
Am platit un avans la un furnizor extern in 21.09.2015. Factura a fost emisa in data de 12.10.2015 ( nu am primit factura de avans). Receptia s-a factut in 21.10.2015.Trebuie sa fac autofactura si sa o prind in 390 in septembrie sau este in regula daca prind factura in declaratia 390 in octombrie 2015. Multumesc!
Am platit un avans la un furnizor extern in 21.09.2015. Factura a fost emisa in data de 12.10.2015 ( nu am primit factura de avans). Receptia s-a factut in 21.10.2015.Trebuie sa fac autofactura si sa o prind in 390 in septembrie sau este in regula daca prind factura in declaratia 390 in octombrie 2015. Multumesc!
Re: avans fara factura
Prindeți factura în octombrie
Cu cât știu mai multe cu atât îmi dau seama că știu prea puțin.