Pagina 1 din 5

calcul impozit profit

Scris: Joi Iun 02, 2005 11:55 am
de septimiuv
se poate rezolva ca in cazul unei firme preluat in cursul anului sa sse poata calcula impozitul pe profit... ? ma refer la faptul ca in situatia de calcul nu apar sumele de la ven. si ch. care sunt inainte de preluare

Scris: Vin Iun 03, 2005 1:16 am
de Administrator
Nu vad cum am putea rezolva. Problema e ca programul nu are de unde sti cand s-a inregistrat ultima data impozit pe profit.

Scris: Vin Iun 03, 2005 1:18 am
de septimiuv
:cry: pai... nu mai da situatia altfel ... ma gandeam macar sa se ia din rulajele conturilor sumele si sa se treaca acolo in situatie :roll:

Scris: Vin Iun 03, 2005 1:39 am
de Administrator
Nu-i suficient pentru ca pentru o parte din sumele preluate este probabil sa se fi calculat impozit pe profit.

Altfel - mai culca-te si tu! 2 minute intre raspunsul tau si al meu... :shock:

Scris: Lun Iun 06, 2005 11:16 am
de septimiuv
macar sa se pot introduce manual sumele

Scris: Lun Iun 06, 2005 4:00 pm
de Administrator
Poti sa folosesti campul "Pierdere din anii precedenti" (cu suma negativa sau pozitiva).

Scris: Lun Iun 06, 2005 4:01 pm
de septimiuv
:roll: pai nu se vede clar ce cheltuieli am, care sunt deductibile, care nu... etc. :cry:

Scris: Lun Iun 06, 2005 5:09 pm
de Administrator
Din pacate, nu te pot ajuta.

TOTUSI, SE POATE !!!

Scris: Mar Iun 07, 2005 3:21 am
de Doriana
DECI, SE POATE, EU AM REUSIT :lol: SA VA EXPLIC CUM :idea: AM PRELUAT O FIRMA DIN 01.04, PRELUAREA E CLASICA, DAR :twisted: FARA CLASELE 6 SI 7 :twisted: APOI SE VALIDEAZA PRELUAREA :? DUPA ACEEA, acum sa nu ziceti ca-i complicat si mult de lucru :cry: ca nu-i chiar asa ...... DECI SUNT CU BALANTA LA 31.03 PRELUATA ( FARA CLASELE 6 SI 7) SI LUNA MARTIE INCHISA, :arrow: ACUM DEVALIDEZI INCHIDEREA DE LUNA MARTIE :o SI POTI CU 31.03, DAR SA FIU SIGURA AM BAGAT CU 30.03 RULAJELE TOTALE (col 3 balanta cu 4 serii) LA CLASELE 6 SI 7 DIN BALANTA 31.03 astfel :idea: :!: am creat un cont 893 ( nu era in planul de conturi) pe care l-am folosit la aceasta preluare a rulajelor ( manuala :roll: ) deci 6022 - 893, 607 - 893, etc, dar in cazul in care ( la 31.03 era) deja aveti 691, ACESTA NU IL INTRODUCI ASA 691 - 893, ACEST CONT IL IGNORI :shock: PUR SI SIMPLU, apoi treci la 893 - 707, etc, deci GATA. :arrow: ACUM MERGI LA INCHIDERE DE LUNA ( MARTIE IN ACEST CAZ, doar am redeschis luna :!: ) si la impozit calcul mergi si vezi CA SE POATE :idea: apar si cele nedeductibile ( depasire protocol..) DACA SUMA CALCULATA E ACEEASI CU CEA DIN 691 BALANTA 31.03 E SUPER, dar eu nu am avut acest noroc, era ceva diferenta de la contabila anterioara a firmei ( saraca cred ca a calculat impozitul manual :evil: ) SOLUTIA E VALIDARE APOI IESIRE, apoi mergi la note contabile din operatii si modifici suma apoi salvezi, daca la calculul impozitului pe aprilie, ( ca test , nu asteptam 30.06 , o simulare sa zic) dai 01.01 per de incepere apar sumele introduse anterior :lol: 8)
DECI CE ZICETI, ASTEPT FELICITARI SAU CRITICI PT. IDEE... 8) , CEAU :!:

Scris: Mar Iun 07, 2005 8:37 am
de septimiuv
:shock: lumeeeeeeeeeee

acum incerc :roll:

Scris: Mar Iun 07, 2005 11:59 am
de septimiuv
pai si inchiderea de luna cu ce ai facut-o, ca eu am schimabt pe 121 cu un cont facut de mine si nu mai imi apar chelt si ven in situatie

clarificare

Scris: Mar Iun 07, 2005 2:59 pm
de Doriana
deci, am 893 `preluare profit` tip B, asa am creat eu, am introdus 607 = 893 ...... si 893 = 707.... fara 691, ok, deci ai debit pe 6** si credit pe 7**, apoi dai inchidere luna , care e in mod clasic, deci la 121 inchizi 6** si 7**, si clar impozitul in 441 si 691, nu cred sa nu mearga, eu am facut la o firma asa si mai am una in situatia asta, mai scrie daca nu e ok, sau daca ai o idee mai buna, ceau :wink:

Scris: Mar Iun 07, 2005 5:34 pm
de septimiuv
pai draga ceau, daca la sf lu martie ai inreg in 441 impozitul si in 121 inchiderea si tu mai inchizi odata si mai calculezi si impoziul, nu apare de o ori ?

Scris: Mar Iun 07, 2005 5:36 pm
de Administrator
Prin urmare, ideea e sa nu se foloseasca 891 pentru preluarea cheltuielilor si a veniturilor si sa nu se preia 691 (si, as completa eu, nici 441). Asftfel, se poate calcula impozitul, daca se intra la luna anterioara preluarii, la inchidere.

Doriana - sunt impresionat! Nu cred sa fi ajuns multi la astfel de rafinamente cu programul.

O sa tin minte.. :wink:

Scris: Mar Iun 07, 2005 6:11 pm
de septimiuv
si sa nu se preia nici inchiderea ch si ven. cu 121