Pagina 1 din 1

declaratia 390

Scris: Joi Sep 07, 2017 6:59 pm
de costead
1.O firma primeste facturi de cazare in Romania de la o firma neplatitoare de tva . Refactureaza cazarea catre un stat din UE . Refacturarea se face cu TVA ? Se declara in declaratia 390 ?
2.Primeste facturi de transport international de calatori catre UE fara tva . Refactureaza tot in UE . Refacturarea se face fara TVA ? Se declara in declaratia 390 ?

Re: declaratia 390

Scris: Vin Sep 08, 2017 1:23 pm
de tomac
1-2. Dacă le refacturează la aceiași valoare, nu. Fără TVA și nu apar în 390. Nici factură nu ar trebui ci o factură de decontare.
Ar fi necesar un acord prin care firma din RO poate face plăți în numele și contul firmei din UE.

Re: declaratia 390

Scris: Vin Sep 08, 2017 2:24 pm
de costead
Mulumesc pentru acest raspuns .

Daca se poate si o confirmare daca procedez corect in legatura cu facturile primite de la furnizori

1- transportul international de calatori NU il declar in 394
2 - cazarea Da - o declar in 394 la capitolul furnizorilor neplatitori de tva .

Re: declaratia 390

Scris: Vin Sep 08, 2017 3:33 pm
de tomac
da

Re: declaratia 390

Scris: Mie Oct 31, 2018 12:14 pm
de petrescut
Buna ziua,
Firma inregistrata in scopuri de TVA pentru prestari servicii intracomunitare, efectueaza transport de persoane catre un beneficiar din UE, care e inregistrat in VIES.
Am inregistrat la iesiri valuta, la tip am pus S (scutit cu drept de deducere) si nu am aplicat TVA (0 la cota).
Cu toate acestea, in D390 imi preia si aceasta iesire.
1. Cum trebuie operata in Saga pentru a nu fi preluata in D390?
2. Ce sa scriu pe factura, pentru ca beneficiarul sa n-o declare nici el in D. intracomunitara?
Multumesc!

Re: declaratia 390

Scris: Mie Oct 31, 2018 4:23 pm
de tomac
Puneți E dacă nu se declară în D390.