inregistrare document contabil extern
Scris: Dum Iun 09, 2019 2:52 pm
Buna ziua,
Firma a achizitionat un utilaj din Germania second hand.
Au fost prezentate urmatoarele documente, toate achitate prin virament bancar (inclusiv card) :
-factura cazare hotel in Ungaria,in care sunt inscrise doua cote de TVA-banuiesc ca este si o consumatie (18% si 0% );
-factura cazare in Germania , avand doua cote de TVA , banuiesc ca este si o consumatie ( 7% si 19% in Germania );
- bon fiscal aprovizionare motorina in Ungaria ,exprimate in HUF , contine TVA;
-bon fiscal aprovizionare motorina in Slovacia, exprimat in euro,contine TVA
-factura utilaj, fara inscriere cota TVA
-factura transport emisa de o firma din Romania exprimata in euro( avand echivalentul in ron) ;
Am solitat traducerea tuturor acestor documente .
Intrebari :
1)La "intrari in valuta" inregistrez doar facturile ?In acest caz, bonurile fiscale unde/cum le inregistrez?
2)La "intrarile in valuta" , in pasul 2, cota de TVA reprezinta cota din factura externa (0%,7%,18%,19%) sau cota de TVA echivalenta in Romania ?
3)La receptia combustibilului,achizitionat din Ungaria si Slovacia, cota de nedeductibilitate a TVA-ului este 50% daca deplasarea s-a facut de asociatul majoritar care nu are CIM pe firma si nu este nici administrator ?
4)Deoarece factura de transport este emisa in luna urmatoare celei in care s-a facturat utilajul , SAGA nu mi-a permis inregistrarea la "facturi aferente transportului " din "intrari in valuta" .Cum procedez?O inregistrez la "intrari in lei" deoarece s-a achitat in ron, furnizorul avand contul indicat in TREZORERIE ?
Multumesc mult!
Firma a achizitionat un utilaj din Germania second hand.
Au fost prezentate urmatoarele documente, toate achitate prin virament bancar (inclusiv card) :
-factura cazare hotel in Ungaria,in care sunt inscrise doua cote de TVA-banuiesc ca este si o consumatie (18% si 0% );
-factura cazare in Germania , avand doua cote de TVA , banuiesc ca este si o consumatie ( 7% si 19% in Germania );
- bon fiscal aprovizionare motorina in Ungaria ,exprimate in HUF , contine TVA;
-bon fiscal aprovizionare motorina in Slovacia, exprimat in euro,contine TVA
-factura utilaj, fara inscriere cota TVA
-factura transport emisa de o firma din Romania exprimata in euro( avand echivalentul in ron) ;
Am solitat traducerea tuturor acestor documente .
Intrebari :
1)La "intrari in valuta" inregistrez doar facturile ?In acest caz, bonurile fiscale unde/cum le inregistrez?
2)La "intrarile in valuta" , in pasul 2, cota de TVA reprezinta cota din factura externa (0%,7%,18%,19%) sau cota de TVA echivalenta in Romania ?
3)La receptia combustibilului,achizitionat din Ungaria si Slovacia, cota de nedeductibilitate a TVA-ului este 50% daca deplasarea s-a facut de asociatul majoritar care nu are CIM pe firma si nu este nici administrator ?
4)Deoarece factura de transport este emisa in luna urmatoare celei in care s-a facturat utilajul , SAGA nu mi-a permis inregistrarea la "facturi aferente transportului " din "intrari in valuta" .Cum procedez?O inregistrez la "intrari in lei" deoarece s-a achitat in ron, furnizorul avand contul indicat in TREZORERIE ?
Multumesc mult!