UN STUDIU DE CAZ
Scris: Mie Noi 03, 2021 7:57 pm
Un studiu de caz :
Este vorba de un magazin de vanzare piese auto.
Ipoteza 1.
Vine un client si comanda sa i se aduca o piesa anume.
Noi solicitam plata unui avans si se elibereaza un bon din casa de marcat cu mentiunea ,,avans,,.
In sistemul ANAF in mod automat a plecat vanzarea care este purtatoare de Tva colectat si care va sta la baza D.300.
In aceeasi zi sau a doua zi vine clientul si renunta la comanda si cere restituirea avansului, dar din casa de marcat nu avem posibilitatea sa-i facem un bon de avans cu minus.
In acest caz restituirea o facem cu Dispoz de plata si-i dam banii din casa, astfel ca gestiunea cont. 5311 se rezolva.
Ipoteza 2.
Avansul a fost incasat cu bon din casa de marcat, clientul a venit a luat piesa si a achitat diferenta cu bon din casa de marcat.
In mod automat, vanzarea din casa de marcat s-a transmis in sistemul ANAF, care este purtatoare de tva colectat si care va sta la baza D.300 a tva.
Dupa o zi-doua vine si restituie piesa pe motiv de defectiune de fabricatie si solicita banii inapoi.
Din casa de marcat nu se poate edita bon de vanzare cu minus.
Nu ne ramane decat posibilitatea sa intocmim o Nota de restituire-receptie pe baza careia se reintregeste stocul de marfa, facem o dispozitie de plata din casierieptr.suma respectiva, astfel ca din p.d.v. al gestiunii cont. 5311 si 371 totul se regleaza.
Intrebare:
Cum se va interpreta si cum se va regla diferenta dintre valoarea vanzarilor transmise online din casa de marcat si valoarea vanzarilor din conturile contabile rezultate dupa operatiunile cu restituirea sumelor si respectiv dupa returnarea pieselor?
Daca prin casa de marcat se transmite on-lyne vanzari lunare de 100.000 lei, iar in contabilitate vor fi vanzari de 80.000 lei dupa operatiunile de returnari de piese si restituiri de bani , cum se va interpreta de catre ANAF, daca in D.300 vom inscrie vanzari de 80.000 lei?
Nu cumva vor veni calare pe noi sa vada de ce sunt diferentele respective si-si vor pune cortul in curtea noastra sa nu mai scapam de ei?
Nu cumva ne vor pune sa facem o gramada de acte copii de documente,etc.ca sa explicam diferentele?
Ce este de facut? Imi scapa mie ceva pe moment si nu-mi dau seama?
Va multumesc.
Este vorba de un magazin de vanzare piese auto.
Ipoteza 1.
Vine un client si comanda sa i se aduca o piesa anume.
Noi solicitam plata unui avans si se elibereaza un bon din casa de marcat cu mentiunea ,,avans,,.
In sistemul ANAF in mod automat a plecat vanzarea care este purtatoare de Tva colectat si care va sta la baza D.300.
In aceeasi zi sau a doua zi vine clientul si renunta la comanda si cere restituirea avansului, dar din casa de marcat nu avem posibilitatea sa-i facem un bon de avans cu minus.
In acest caz restituirea o facem cu Dispoz de plata si-i dam banii din casa, astfel ca gestiunea cont. 5311 se rezolva.
Ipoteza 2.
Avansul a fost incasat cu bon din casa de marcat, clientul a venit a luat piesa si a achitat diferenta cu bon din casa de marcat.
In mod automat, vanzarea din casa de marcat s-a transmis in sistemul ANAF, care este purtatoare de tva colectat si care va sta la baza D.300 a tva.
Dupa o zi-doua vine si restituie piesa pe motiv de defectiune de fabricatie si solicita banii inapoi.
Din casa de marcat nu se poate edita bon de vanzare cu minus.
Nu ne ramane decat posibilitatea sa intocmim o Nota de restituire-receptie pe baza careia se reintregeste stocul de marfa, facem o dispozitie de plata din casierieptr.suma respectiva, astfel ca din p.d.v. al gestiunii cont. 5311 si 371 totul se regleaza.
Intrebare:
Cum se va interpreta si cum se va regla diferenta dintre valoarea vanzarilor transmise online din casa de marcat si valoarea vanzarilor din conturile contabile rezultate dupa operatiunile cu restituirea sumelor si respectiv dupa returnarea pieselor?
Daca prin casa de marcat se transmite on-lyne vanzari lunare de 100.000 lei, iar in contabilitate vor fi vanzari de 80.000 lei dupa operatiunile de returnari de piese si restituiri de bani , cum se va interpreta de catre ANAF, daca in D.300 vom inscrie vanzari de 80.000 lei?
Nu cumva vor veni calare pe noi sa vada de ce sunt diferentele respective si-si vor pune cortul in curtea noastra sa nu mai scapam de ei?
Nu cumva ne vor pune sa facem o gramada de acte copii de documente,etc.ca sa explicam diferentele?
Ce este de facut? Imi scapa mie ceva pe moment si nu-mi dau seama?
Va multumesc.