Buna ziua! Am o situatie cu D394 pentru o firma platitoare de TVA. Pentru facturile emise de BOLT, primesc urmatoarea eroare
Eroare ! Codul de produs de la inreg 1 nu este valabil pt tip partener = 1 ! Verificati inregistrare partener : 15
Am trecut 35-servicii, insa nu il accepta.
Ma puteti sprijinii? Multumesc frumos
D394
Re: D394
Pentru CreataM
Din pacate nu am avut tangeta cu Bolt, dar Bolt este inregistrat in Romania si are CIF de RO, daca nu, cumva la nivel de furnizor la tara ai ales "RO" in loc de alta tara?
Factura l-ai inregistrat la "intrari-valuta" (chiar daca este emisa in lei)?
Din pacate nu am avut tangeta cu Bolt, dar Bolt este inregistrat in Romania si are CIF de RO, daca nu, cumva la nivel de furnizor la tara ai ales "RO" in loc de alta tara?
Factura l-ai inregistrat la "intrari-valuta" (chiar daca este emisa in lei)?
Re: D394
Facturile ( sunt 14) sunt de compensare pentru diverse bonusuri acordate( bonusuri colantare, restiturire partiala a comisionului incasat etc), inregistrate la iesiri-valuta, dar nu au Cif de RO,la furnizor pt tara este bifat EE, au urmatoarele date :
Bolt Operations OÜ
Vana-Lõuna 15, Tallinn 10134 Estonia
Cod Unic de Înregistrare: 14532901
Nr. TVA: EE102090374
Bolt Operations OÜ
Vana-Lõuna 15, Tallinn 10134 Estonia
Cod Unic de Înregistrare: 14532901
Nr. TVA: EE102090374
Re: D394
Tara, codul fiscal si facturile sunt inregistrate asa cum ati mentionat. La TVA% nu este trecut nimic, facturile lor au tva 0%, insa le-am inregistrat cu taxare inversa.
Re: D394
Buna ziua!
va rog tare mult daca puteti sa ma ajutati!
facturile de compensare de la bolt cum le inregistrati?cu L?taxare inversa? le declarati in 390? tva aferent facturii de comision ar trebui platit doar pe diferenta dintre factura de comision si factura de compensare emisa de bolt in numele nostru?pe decontul de tva 301 nu apare aceste facturi.cum este corect ?
va rog tare mult daca puteti sa ma ajutati!
facturile de compensare de la bolt cum le inregistrati?cu L?taxare inversa? le declarati in 390? tva aferent facturii de comision ar trebui platit doar pe diferenta dintre factura de comision si factura de compensare emisa de bolt in numele nostru?pe decontul de tva 301 nu apare aceste facturi.cum este corect ?