Buna seara,poate ma ajutati cu o informatie.
O asociatie / ONG, neplatitoare de tva ( inca ), dar cu activitate economica cu sediul in Romania,CAEN 8230 -"Activități de organizare a expozitiilor, targurilor si congreselor".
A organizat un summit ptr.RO-UAE,ca loc de desfasurare eveniment a fost UAE.
Au emis facturi pentru taxa de participare la summit pentru clienti interni ,urmand sa se deplaseze in UAE.
Au avut ca intrari de la furizori externi non-UE dar si furnizori externi din UE cu VAT achizitii/servicii intracomunitare.
Mentionez ca nu am solicitat cod special de TVA
Nu am inteles bine daca in acest caz, in care o locul beneficiarului de serviciu a AIC nu a fost pe teritoriul Romaniei,trebuie sa solicite cod special de tva, urmand sa depun 301 si 390. ?????
Si daca suma este mai mica de 10.000 euro ,se procedeaza la fel ? adica cod special TVA , 301 , 390 ?
Sau trebuie in acest caz sa depun numai 390 ptr. ca am AIC / servicii . ?
Ma poate ajuta cineva cu un raspuns ?
Ms,
declaratie 301 si 390
Re: declaratie 301 si 390
Codul special de TVA se solicita inainte de a beneficia de servicii UE - apoi dupa solicitare si obtinere cod special de TVA se depun D301 si 390 doar in lunile in care ai facturi din UE si platesti TVA-ul aferent acelor facturi pentru codul de TVA obtinut, pana pe 25 luna urmatoare.
Plafonul de 10.000 euro nu are legatura in acest caz.
Plafonul de 10.000 euro nu are legatura in acest caz.
Re: declaratie 301 si 390
Multumesc pentru raspunspomparaus scrie: ↑Sâm Ian 28, 2023 1:00 pm Codul special de TVA se solicita inainte de a beneficia de servicii UE - apoi dupa solicitare si obtinere cod special de TVA se depun D301 si 390 doar in lunile in care ai facturi din UE si platesti TVA-ul aferent acelor facturi pentru codul de TVA obtinut, pana pe 25 luna urmatoare.
Plafonul de 10.000 euro nu are legatura in acest caz.