corectare erori din ani precedenti

Mesaj
Autor
Avatar utilizator
tomac
Mesaje: 26000
Membru din: Sâm Oct 31, 2009 12:00 am
Localitate: Beiuş, Bihor

#16 Mesaj de tomac »

1.Da.Este corect.
2.Da.Se constituie.Este obligatoriu pentru orice societate comerciala conform Legii 31/1990.
3.Da.
4.Da.
Cu cât știu mai multe cu atât îmi dau seama că știu prea puțin.

butnarur
Mesaje: 436
Membru din: Lun Feb 18, 2008 12:00 am

#17 Mesaj de butnarur »

multumesc mult, tomac!
Îmi iubesc ţara atunci când nu mă uit la televizor şi când nu merg pe stradă. (Octavian Paler)

gherghelescur
Mesaje: 310
Membru din: Mie Oct 22, 2008 12:00 am

#18 Mesaj de gherghelescur »

am depistat si eu o greseala la bilantul de 2008

am printat gresit balanta, bilantul l-am facut dupa balanta, si in CCP la impozit pe profit (rd62) am trecut mai mult respectiv suma de 108883, iar rezulatul net e 556095ron.

in 101 e declarat corect adica 105994, in saga la fel e inregistrat corect si normal ca profitl net creste exact cu diferenta adica devine 558984.

eu pe asta trebuie sa-l distribui asociatilor,ideea e ce fac, cum corectez bilantul? sau nu-l corectez....
deci la administratie e corect, e declarat bine si e platit .

apetrem
Mesaje: 2852
Membru din: Mar Noi 15, 2011 12:00 am
Localitate: Brasov

#19 Mesaj de apetrem »

Bilantul ramane asa cum a fost depus, nu se poate modifica.
Erorile in contul de profit se corecteaza prin 1171.
Marian Apetre

butnarur
Mesaje: 436
Membru din: Lun Feb 18, 2008 12:00 am

#20 Mesaj de butnarur »

Ziua buna, din nou!
Am preluat contabilitatea unei societati in anul 2008. Societatea este infiintata in 1994.
Incepand cu 24.02.2010 s-a inceput procedura de dizolvare (voluntara) .
In perioada 1999-2005 societatea nu a avut activitate, nu a inregistrat niciun venit si nicio cheltuiala.
La data cand s-a interupt activitatea, in balanta existau urmatoarele datorii:
a) TVA = x lei
b) Impozit pe profit = y lei
c) Ctrib. Acc si boli profesionale = z lei
In momentul cand s-a reluat activitatea in 2005, contabila de atunci, nu a scos o fisa sintetica sa verifice datoriile, ci a platit ce era in balanta ( ultima balanta cu activitate fiind ls sf .1999) :tva, impozit profit, ctr.acc (redate mai sus). Asa cum am specificat la inceput, in 2008 am preluat eu contabilitatea ( mi-au fost predate doar actele aferente periodei 2005-2007 + bilanturile 1999-2007, absolute nimic inante de 1999). In momentul cand am scos fisa sinetica de la finante, upss…. figuram cu bani platiti in plus (tva = x lei, imp.prof=y lei, ctr. Acc= z lei) exact cat era in balanta dupa care s-a platit la reluarea activitatii. Mentionez faptul ca, societatea nu a mai avut salariati din 1999 pana in present. Neavand niciun act inainte de 1999, nu am corectat nimic in balanta. Ca sa pot compensa aceste sume, mi s-a cerut balanta, dar neavand facute corectiile…a ramas la fel fisa sintetica, cu exceptia faptului ca suma de la impozitul pe profit s-a stins cu impozitul minim declarat in 2009. De la finante mi s-a spus ca suma platita in plus la TVA nu se poate rezolva decat in urma unui control evident la cerere( ceea ce administratorul nici nu a vrut sa auda!!!...)… asa ca in final au ramas sumele platite in plus de la TVA si ctr. Acc.
Indrumati-ma, va rog….cum sa rezolv aceste probleme? Pt ca societatea a intrat in dizolvare …iar ca sa poate elibera certificatul, cei de administratie cu siguranta or sa ceara lamuriri in privinta acestor sume, correct?
Am incercat sa ma uit in CF din perioada 1999-2004…dar mi-am prins urechile in atatea modificari, ca am pierdut sirul. Dintre colegii cu experienta mai mare si indelungata in contabilitate, poate sa-mi spuna cineva, ce se intampla cu datoriile la aceea data? La cat timp intervenea prescriptia datoriilor? Pt ca asta s-a intamplat de fapt…aceste datorii au fost prescrise…iar in 2005 la reluarea activitatii fisa sintetica era curata……la fel ar fi tb sa fie si balanta in 2005, dar asta este…:(
Ce pot face eu acum? sa prescriu aceste datorii in dec.2009? daca ar fi asa, inseamna ca tb sa fac rectificativa la D101 din 2005 pana in 2008, correct? Impozit pe profit nu ar fi de plata, pt ca societatea este pe pierdere si are pierdere si in anii anteriori. Dar in privinta impoztului pe profit? acum in balanta, la 4411 am sold creditor, iar in fisa sintetica 0 :roll:
Aveti alte pareri? :oops:
Îmi iubesc ţara atunci când nu mă uit la televizor şi când nu merg pe stradă. (Octavian Paler)

paturcai
Mesaje: 8076
Membru din: Mie Feb 07, 2007 12:00 am

#21 Mesaj de paturcai »

Pentru a putea iesi "basma curata" cu fisa de la administratie, inregistrati exact asa cum sunt ele evidentiate pe platitor (ca in fisa lor).
Folositi un cont de manvra (473, in curs de lamurire), si apoi stati cu asociatul unic sa explice ce s-a intamplat pe acolo; discutati fiecare suma in parte. Ma mira faptul ca administratia mai cere balante de verificare. Am si uitat de cand nu mai cer.
Am vazut viitorul. Nu mi-l permit!

butnarur
Mesaje: 436
Membru din: Lun Feb 18, 2008 12:00 am

#22 Mesaj de butnarur »

multumesc mult, paturcai!
desi pare incredibil, inca mai sunt administratii care cer balanta, in special pt compensari :roll:
Îmi iubesc ţara atunci când nu mă uit la televizor şi când nu merg pe stradă. (Octavian Paler)

beluo134
Mesaje: 6
Membru din: Mar Iul 24, 2012 2:29 pm

Re: corectare erori din ani precedenti

#23 Mesaj de beluo134 »

Buna ziua! Va rog sa ma ajutati in solutionarea urmatoarei probleme: am primit spre inregistrare in luna martie 2013 cateva facturi din august, sept, oct si dec.2012. Am inteles ca trebuie sa reglez situatia cu ajutorul cr. 1174, insa ,efectiv in program pot face nc in decembrie sau martie 2013? mentionez ca inca nu am depus bilantul anului 2012. multumesc anticipat pt.raspuns

ened237
Mesaje: 261
Membru din: Mar Ian 23, 2007 1:00 am

Re: corectare erori din ani precedenti

#24 Mesaj de ened237 »

Daca nu ai depus bilantul este foarte bine, nu ai nevoie de 1174
Daca firma este platitoare de TVA la trimestru atunci le inregistrezi cu 01.01.2013, si depui alta declaratie 394 ( pentru ca la 300 nu ai ce sa mai faci).
Doar daca vrei sa faci demersuri si sa depui la fisc jurnale si alte documente ca sa corecteze decontul 300 si ramane sa depui rectificative pentru 101 la decembrie 2012 si ian.2013. Daca este platitor de TVA la luna atunci ai destule deconturi de corectat si 394 de transmis.

beluo134
Mesaje: 6
Membru din: Mar Iul 24, 2012 2:29 pm

Re: corectare erori din ani precedenti

#25 Mesaj de beluo134 »

multumesc frumos pt.raspunsul prompt

stanam361
Mesaje: 4
Membru din: Mie Mar 18, 2009 12:00 am
Localitate: Pitesti

corectare erori din ani precedenti

#26 Mesaj de stanam361 »

Buna ziua, va rog sa ma ajutati in rezolvarea urmatoarei probleme. In aug 2015 vine control prin incrucisare si constata ca in ian 2013 n-am facturat servicii transport (transp a fost achitata cash) catre o societate care acum este in falimet. Mi s-a spus sa fac corectia in luna aug, si sa mai fac restificative, doar sa evidentiez corectia (desi stiam ca treb facut rectif la 394, 101).
La dec.2012 aveam pierdere 126.000 lei, iar la finele lui 2013 am iesit profit 71.500 cu care am mai acoperit din piererea anului precedent.
M-am gandit sa inregistrez:
5311 = 1174 1500 lei
In decont aug 2015 la rd 16- 360 lei
In dec acestui an voi recupera toata pierderea anilor precedenti, iar in ian 2016 voi face 1174=1171 360lei

Va rog sa ma luminati cu un raspuns :?

Avatar utilizator
tomac
Mesaje: 26000
Membru din: Sâm Oct 31, 2009 12:00 am
Localitate: Beiuş, Bihor

Re: corectare erori din ani precedenti

#27 Mesaj de tomac »

Introduceți factura pe ieșiri completând la data document data la care trebuia să facturați și la detalii contul 1174.
Așa vă va permite să generați D394 pe luna dorită din 2013 și să apară automat în rând de regularizări în D300.
Vă recomand să întocmiți rectificativă la D101 pe 2013 și 2014.
Cu cât știu mai multe cu atât îmi dau seama că știu prea puțin.

stanam361
Mesaje: 4
Membru din: Mie Mar 18, 2009 12:00 am
Localitate: Pitesti

corectare erori din ani precedenti

#28 Mesaj de stanam361 »

Cei de finante mi-au spus ca nu trebuie (nu am voie) sa mai emit factura pt ca nu mai are cine sa mai primeasca documentul (societatea fiind in faliment)

De aceea am zis sa inregistrez doar notele contabile :?:

Avatar utilizator
tomac
Mesaje: 26000
Membru din: Sâm Oct 31, 2009 12:00 am
Localitate: Beiuş, Bihor

Re: corectare erori din ani precedenti

#29 Mesaj de tomac »

Nu știu de o bază legală pentru aceste afirmații. Ce contează că firma e în faliment?
Cu cât știu mai multe cu atât îmi dau seama că știu prea puțin.

robut
Mesaje: 1080
Membru din: Lun Iun 18, 2007 12:00 am

Re: corectare erori din ani precedenti

#30 Mesaj de robut »

Buna dimineata,
am preluat contabilitatea la o firma care avea furnizori cu sold in rosu...dupa multa munca am primit facturi de inregistrat din 2014 ( 6xx=1174...refacut d 394)
In D 101 pe 2014 are pierdere iar acum dupa inregistarea acestor facturi tot pe pierdere a ramas.
Trebuie musai sa fac acum rectificativa la D 101? daca intre timp mai apar facturi din 2014, ce fac atunci?
Multumesc.

Scrie răspuns