TVA INCASARE
Scris: Sâm Iul 11, 2026 5:20 pm
Bună tuturor! Mă confrunt cu o situație nouă pentru mine și aș avea nevoie de puțin ajutor din partea celor mai experimentați.
Este prima dată când lucrez cu un client care aplică sistemul de TVA la încasare.Firma este configurată corect în program cu bifa de TVA la încasare.
Am înregistrat o factură de la un furnizor cu regim normal de TVA. La introducerea documentului (în ecranul de Intrări) am bifat bifat TVAI, iar programul a generat corect notele contabile (folosind contul 4428), urmând ca la achitare să facă nota pe 4426.
Problema apare la generarea Declarației 394:
În Cartușul C, furnizorul apare corect încadrat la achiziții de la persoane impozabile care aplică sistemul normal de TVA.
În schimb, suma îmi este preluată și în secțiunea 5.3 (TVA deductibilă aferentă facturilor achitate în perioada de raportare indiferent de data în care acestea au fost primite de la persoane impozabile care aplică sistemul de TVA la încasare).
Dara daca furnziroul aplcia tva nromal- ar tb sa apara in sectiunea 5.2 (TVA deductibila aferenta facturilor achitate in perioada de raportare indiferent de data in care acestea au fost primite de la persoane impozabile care aplica sistemul normal de TVA)
A patit cineva asta? cum se poate rezolva? Greșesc eu undeva la operare, este o bifă pusă eronat la introducerea facturii sau este o eroare de preluare a programului la generarea D394?
va rog mult sa ma ajutati
Este prima dată când lucrez cu un client care aplică sistemul de TVA la încasare.Firma este configurată corect în program cu bifa de TVA la încasare.
Am înregistrat o factură de la un furnizor cu regim normal de TVA. La introducerea documentului (în ecranul de Intrări) am bifat bifat TVAI, iar programul a generat corect notele contabile (folosind contul 4428), urmând ca la achitare să facă nota pe 4426.
Problema apare la generarea Declarației 394:
În Cartușul C, furnizorul apare corect încadrat la achiziții de la persoane impozabile care aplică sistemul normal de TVA.
În schimb, suma îmi este preluată și în secțiunea 5.3 (TVA deductibilă aferentă facturilor achitate în perioada de raportare indiferent de data în care acestea au fost primite de la persoane impozabile care aplică sistemul de TVA la încasare).
Dara daca furnziroul aplcia tva nromal- ar tb sa apara in sectiunea 5.2 (TVA deductibila aferenta facturilor achitate in perioada de raportare indiferent de data in care acestea au fost primite de la persoane impozabile care aplica sistemul normal de TVA)
A patit cineva asta? cum se poate rezolva? Greșesc eu undeva la operare, este o bifă pusă eronat la introducerea facturii sau este o eroare de preluare a programului la generarea D394?
va rog mult sa ma ajutati