Buna ziua,
Ma poate ajuta cineva in rezolvarea urmatoarei situatii? Am introdus avize cu marfa primita in cont 371,ulterior am introdus si facturile aferente descarcate din SPV,facturi carora le-am asociat avizul corespunzator si fiecare reper in parte cu bifa pusa. Problema este ca stocul meu este dublat acum si nu stiu cum sa remediez.
Multumesc in avans pentru orice sugestie si ajutor oferit.
stoc dublat avize/facturi
Re: stoc dublat avize/facturi
Trebuie facuta asocierea intre factura si aviza
Re: stoc dublat avize/facturi
Asocierea se face înainte de a valida factura.
Verificarea este simplă:
- dacă la validarea facturii aveți notă de tip 3xx=401 înseamnă că se dublează sau că cel puțin o poziție nu este asociată ori valoarea facturii diferă de cea a avizului
- dacă la validarea facturii aveți notă de tip 408=401 înseamnă că nu se dublează
Verificarea este simplă:
- dacă la validarea facturii aveți notă de tip 3xx=401 înseamnă că se dublează sau că cel puțin o poziție nu este asociată ori valoarea facturii diferă de cea a avizului
- dacă la validarea facturii aveți notă de tip 408=401 înseamnă că nu se dublează
Cu cât știu mai multe cu atât îmi dau seama că știu prea puțin.